你好,他是在发票上给你开了折扣吗?如果是的话,你直接按照折扣后的金额来做账就可以的。
请问老师,销售折让发票是购买方开还是销售方开,收到一张销售方的销售折让开具红字申请表,这个是我们开还是怎么说
老师,请问购买方已经入库,并且发票已抵扣,销售方开出红字发票(销售折让),购买方怎么做账?
老师,我们是购买方,销售方开了个销售折让发票,这个怎么做账
我们是购买方,收到销售方开具的红字专票,我们作销售折让处理,这个账务怎么做?
老师我们是购买方、销售方开了一次销售折让、这个怎么做会计分录呀
这个权限怎么弄,怎么解决?
老师:甲建筑公司给乙公司开具15万发票,还要承担15万的10%的费用,这个税金也让甲公司承担。那么开始金额是不是:15万+(15万+15万*10%)*9%。这样算对吗?
老师晚上好,个体工商户第二季度共销售322777.11,增值税,以及附加税怎么核算呢
7月5号今天晚上没有直播课吗
网上核销外经证要哪些资料
2024年汇算清缴是5月份做的,汇算清缴超了300万,我这个月申报增值税时附加那里是不是就不能选择小微享受减半政策了?
期末余额写左边还是右边
2024年汇算清缴是5月份做的,汇算清缴超了300万,我这个月申报增值税时附加那里是不是就不能选择小微享受减半政策了?
老师,您好,我在做5月份的账的时候,只是计提了工资,编制分录如下: 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 5月有个税,但是我只是申报了,没有在分录里面体现出要交个税来,现在我在做6月份的账的时候,我是否可以这样做分录 借:应付职工薪酬 贷:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款 然后又是计提个税分录 借:税金及附加 贷:应交税费——应交个人所得税 我这样把5月份的个税算在6月份里面,是否可以?
老师: 我想问一下:我们平时不发工资,员工要用钱都是预支,年底发工资。平时按工资表申报个税。那年底发工资时个税如何申报。要缴纳个税吗?
以前开的发票,现在又折让了
你好,那你就。借应付账款贷、原材料贷、应交税费应交增值税进项。
库存商品有明细
你好,有明细的话,咱做账也是这样的,因为咱做凭证的时候也不体现明细。
进销存咋弄
进销存的话,你相应的嗯,看看人工去调整一下库存商品。
软件的话,正常是可以手工干预的。