你好,需要计算做好了发给你

甲公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,2019年12月发生以下经济业务:(1)5日,向乙公司销售A产品200件,每件售价150元,A产品的单位成本100元,已计提存货跌价准备10元/件。由于是批量销售,给予乙公司10%的商业折扣当日向乙公司交付A产品,并开具增值税专用发票,收到的款项存入银行。(2)8日,以预收货款方式向丙公司销售B产品500件,每件售价90元,B产品的单位成本50元。在签订合同时,收到了60%的货款(3)12日,向丙公司交付B产品,并开具增值税专用发票,当日收到丙企业支付的剩余货款及增值税额(4)15日,以现金支付广告费1000元。(5)20日,接受丁公司捐赠现金5000元。要求:根据上述经济业务编制相关的会计分录。
甲公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%, 2019年12月发生以下经济业务:(1) 5日,向乙公司销售A产品200件,每件售价150元, A产品的单位成本100元,已计提存货跌价准备10元/件。由于是批量销售,给予乙公司10%的商业折扣当日向乙公司交付A产品,并开具增值税专用发票,收到的款项存入银行。 (2) 8日,以预收货款方式向丙公司销售B产品500件,每件售价90元, B产品的单位成本50元。在签订合同时,收到了60%的货款(3) 12日,向丙公司交付B产品,并开具增值税专用发票,当日收到丙企业支付的剩余货款及增值税额(4) 15日,以现金支付广告费1 000元(5) 20日,接受丁公司捐赠现金5 000元。(6) 25日,以银行存款支付本月水电费2 000元,其中生产车间1 200元,行政管理部门500元,销售部门300元。(7) 31日,计提本月机器设备折旧1500元,其中生产车间800元,行政管理部门450元,销售部门250元。(8) 31日,计提本月短期借款利息600元。(9)将本月各损益类账户余额结转至本年利润账户要求:根据上述经济业务编制相关的会计分
、4日,向甲工厂出售A产品500件,每件售价60元,增值税率13%,货款已收到,存入银行。2、7日,向乙公司出售B产品300件,每件售价150元,增值税率13%,货款尚未收到。3、15日,收到乙公司支付的B产品的货款和增值税款,存入银行,4、17日,预收购货单位丙工厂货款30000元,预收丁工厂货款60000元,预收货款均存入银行。5、20日,向丙工厂提供A产品400件,每件售价60元,增值税税率13%,货款抵付前收的预收款,多收的款项用现金退回。6、22日,向丁工厂提供B产品400件,每件售价150元,增值税税率13%,货款抵付前收的预收款,不足的款项丁工厂用银行存款转账支付。7、30日,按出售的两种产品的实际成本结转销售成本,A产品每件40元,B产品每件115元。8、30日,按本月流转税的一定比例计提应交城建税为6050元,应交教育费附加960元。做分录
、4日,向甲工厂出售A产品500件,每件售价60元,增值税率13%,货款已收到,存入银行。2、7日,向乙公司出售B产品300件,每件售价150元,增值税率13%,货款尚未收到。3、15日,收到乙公司支付的B产品的货款和增值税款,存入银行,4、17日,预收购货单位丙工厂货款30000元,预收丁工厂货款60000元,预收货款均存入银行。5、20日,向丙工厂提供A产品400件,每件售价60元,增值税税率13%,货款抵付前收的预收款,多收的款项用现金退回。6、22日,向丁工厂提供B产品400件,每件售价150元,增值税税率13%,货款抵付前收的预收款,不足的款项丁工厂用银行存款转账支付。7、30日,按出售的两种产品的实际成本结转销售成本,A产品每件40元,B产品每件115元。8、30日,按本月流转税的一定比例计提应交城建税为6050元,应交教育费附加960元。做分录
阳光公司2022年10月,发生以下销售业务:①7日,向甲公司销售A产品500件,每件售价60元,增值税率13%,开具销售专用发票,收到三个月商业承兑汇票②16日,向乙公司销售B产品300件,每件售价150元,增值税率13%,开具销售专用发票,货款尚未收到。③30日,根据销售出库单,计算和结转A、B产品的销售成本其中:A产品每件成本为40元,B产品每件成本为115元要求:计算并编制以上销售业务的相关分录。也要具体金额
老师,我们技术合同备案,合同金额上写的是100万,但是实际支付会超出100万很多,那备案的金额是按合同上写的吗?
请教老师,我们是私立医院,有一个政策是退伍老兵可以减免部分费用,比如老兵总的费用100元,减免9元,他只需要支付91元,但是我们收费系统确认的收入是优惠以前的100元,我现在有两个问题,1是我们给老兵开发票按91元开还是100元开,减免的9元我怎么做分录。
个体工商户现在可以核定征收吗
老师,企业承包经营,发包方需要缴纳什么税?
你好老师,比如,10月份3日先开的发票,10月20日才付款,这样写分录写哪天呢
做账的时候如果银收凭证选成银付凭证了,但是下面做的科目和借贷没有问题,影响本期收入费用吗?
新成立的公司一般纳税人 ,现在需要收购一批农产品(西红柿)销售给境外的企业,有做过进出口贸易备案。 1:我公司是否可以申请开具收购农产品的发票然后开票的要求和税率怎么选择 2:开具发票给境外客户是怎么开具,有哪些要求
老师,租赁民房做民宿,有合同,对方没开发票给我们,我们用的水电抬头开的是房东的个人抬头,我能能做税前扣除吗?
老师,公司24年的房租少做了两万多元,那我可以补到今年否?还是要改24年的年度汇算清缴
你好老师25年汇算清缴得评定成不是小微啦,如果26年上半年资产总额能降下来,是还可以享受小微政策吗?
1借银行存款30510 贷主营业务收入27000 应交税费销项税3510
借主营业务成本14000 存货跌价准备1000 贷库存商品15000
2.借预收账款30510 应收账款50850 贷主营业务收入45000 应交税费销项税5850
借主营业务成本25000 贷库存商品25000
3.借银行存款20340 贷应收账款20340
4.借销售费用1000 贷库存现金1000
5.借库存现金5000 贷营业外收入5000