你好,需要计算做好了发给你
甲公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,2019年12月发生以下经济业务:(1)5日,向乙公司销售A产品200件,每件售价150元,A产品的单位成本100元,已计提存货跌价准备10元/件。由于是批量销售,给予乙公司10%的商业折扣当日向乙公司交付A产品,并开具增值税专用发票,收到的款项存入银行。(2)8日,以预收货款方式向丙公司销售B产品500件,每件售价90元,B产品的单位成本50元。在签订合同时,收到了60%的货款(3)12日,向丙公司交付B产品,并开具增值税专用发票,当日收到丙企业支付的剩余货款及增值税额(4)15日,以现金支付广告费1000元。(5)20日,接受丁公司捐赠现金5000元。要求:根据上述经济业务编制相关的会计分录。
甲公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%, 2019年12月发生以下经济业务:(1) 5日,向乙公司销售A产品200件,每件售价150元, A产品的单位成本100元,已计提存货跌价准备10元/件。由于是批量销售,给予乙公司10%的商业折扣当日向乙公司交付A产品,并开具增值税专用发票,收到的款项存入银行。 (2) 8日,以预收货款方式向丙公司销售B产品500件,每件售价90元, B产品的单位成本50元。在签订合同时,收到了60%的货款(3) 12日,向丙公司交付B产品,并开具增值税专用发票,当日收到丙企业支付的剩余货款及增值税额(4) 15日,以现金支付广告费1 000元(5) 20日,接受丁公司捐赠现金5 000元。(6) 25日,以银行存款支付本月水电费2 000元,其中生产车间1 200元,行政管理部门500元,销售部门300元。(7) 31日,计提本月机器设备折旧1500元,其中生产车间800元,行政管理部门450元,销售部门250元。(8) 31日,计提本月短期借款利息600元。(9)将本月各损益类账户余额结转至本年利润账户要求:根据上述经济业务编制相关的会计分
、4日,向甲工厂出售A产品500件,每件售价60元,增值税率13%,货款已收到,存入银行。2、7日,向乙公司出售B产品300件,每件售价150元,增值税率13%,货款尚未收到。3、15日,收到乙公司支付的B产品的货款和增值税款,存入银行,4、17日,预收购货单位丙工厂货款30000元,预收丁工厂货款60000元,预收货款均存入银行。5、20日,向丙工厂提供A产品400件,每件售价60元,增值税税率13%,货款抵付前收的预收款,多收的款项用现金退回。6、22日,向丁工厂提供B产品400件,每件售价150元,增值税税率13%,货款抵付前收的预收款,不足的款项丁工厂用银行存款转账支付。7、30日,按出售的两种产品的实际成本结转销售成本,A产品每件40元,B产品每件115元。8、30日,按本月流转税的一定比例计提应交城建税为6050元,应交教育费附加960元。做分录
、4日,向甲工厂出售A产品500件,每件售价60元,增值税率13%,货款已收到,存入银行。2、7日,向乙公司出售B产品300件,每件售价150元,增值税率13%,货款尚未收到。3、15日,收到乙公司支付的B产品的货款和增值税款,存入银行,4、17日,预收购货单位丙工厂货款30000元,预收丁工厂货款60000元,预收货款均存入银行。5、20日,向丙工厂提供A产品400件,每件售价60元,增值税税率13%,货款抵付前收的预收款,多收的款项用现金退回。6、22日,向丁工厂提供B产品400件,每件售价150元,增值税税率13%,货款抵付前收的预收款,不足的款项丁工厂用银行存款转账支付。7、30日,按出售的两种产品的实际成本结转销售成本,A产品每件40元,B产品每件115元。8、30日,按本月流转税的一定比例计提应交城建税为6050元,应交教育费附加960元。做分录
阳光公司2022年10月,发生以下销售业务:①7日,向甲公司销售A产品500件,每件售价60元,增值税率13%,开具销售专用发票,收到三个月商业承兑汇票②16日,向乙公司销售B产品300件,每件售价150元,增值税率13%,开具销售专用发票,货款尚未收到。③30日,根据销售出库单,计算和结转A、B产品的销售成本其中:A产品每件成本为40元,B产品每件成本为115元要求:计算并编制以上销售业务的相关分录。也要具体金额
以前单位核定征收的时候成本费用发票少,导致账上的未分配利润多,到时候注销的时候是不是也要交百分之二十分红啊?
咨询下:地区社保基数还没公布,这个公司要发工资了~一般怎么操作会比较好?按照旧基数正常发放,还是再等等看,延迟发薪日~
请问老师:以个人名义为公司贷款,贷款直接支付给第三方公司,贷款目的是用于购货,最后还款是公司支付给贷款个人,这个分录有几个,怎么理清这些关系?谢谢
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请问老师,公司向外投资业务,但一直没有业绩,没有分红,想把这项业务转让卖给股东,因为公司欠了股东很多钱,可以转让吗
以前年度的资产负债表季度报表已经改了,年报也改了,所得税预扣预缴申报表还需要改吗?提示不能改正
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个体户承接的别人的单位的酒店装修工程,个体户是只做劳务,跨市的项目,不在本地。那个体户给对方公司开发票的时候是开哪种发票啊?需要办理外经证吗?
老师今天税局突然问我们关于硬件和软件的定价,我们是做实验机器设备的有嵌入式软件需要退税,但是呢?这次税局问了很多,归集方式没问题,只是考虑你们硬件定价17万,但单独购进的一个测量系统成本就16.7万,软硬件定价是否合理 我应该怎么回复呀!
1借银行存款30510 贷主营业务收入27000 应交税费销项税3510
借主营业务成本14000 存货跌价准备1000 贷库存商品15000
2.借预收账款30510 应收账款50850 贷主营业务收入45000 应交税费销项税5850
借主营业务成本25000 贷库存商品25000
3.借银行存款20340 贷应收账款20340
4.借销售费用1000 贷库存现金1000
5.借库存现金5000 贷营业外收入5000