同学你好 确认营业外收入的时候,可以计入其他往来 借:其他应收款 贷:营业外收入
有部份职工的罚款在工资表中代扣,这部分罚款入营业外收入,还可以计入其他往来科目吗?
各位老师大家好,对于员工的罚款,这个要从要他们工资里面扣的,比如说是30元,罚款条已经开出来了,在做账务处理的时候这样做,行吗,借:其他应收款30,贷:营业外收入30,然后扣工资的时候,就是借:应付职工薪酬30.,贷:其他应收款30元,行吗,请各位老师指点一下,谢谢
老师,医疗行业,去年医保在拨款的时候扣了一些不合规的罚款,我们做账把这部分罚款做了营业外支出,然后今年医保人工审核又把去年扣的罚款退了一部分回来,今年做账是冲抵去年的营业外支出,做以前年度损益调整么,还是直接把退回来的钱直接做营业外收入
请问,公司注销应收账款,其他应收,应付账款,其他应付这4个往来科目的借方可以全部计入营业外支出,贷方全部计入营业外收入吗?
对员工罚款从工资中直接扣除然后计入营业外收入,这个营业外收入需要算到现金流量表中的收到其他与经营活动有关的现金吗
您好~咨询下:购置固定资产的专用发票,可以进项抵扣吗?
老师,注册了新公司,只办理了工商,税务还没登记,税务登记可以在电脑上操作吗,还是要去税务局办理?刚才我在电子税务局网站点了确认信息,这个还没办税务登记,先点确认开业信息有影响吗
老师,请问,10月1日开始纸质火车票不再用于抵扣,如果在10月1日之后收到9月份发生的火车票,也必须开具电子票据是吗?
你好老师,承兑金额:687996.77元,贴现按6%.帮我看下贴现金额是多少?怎么算,谢谢!
朴老师,我面试有道题是这样的:公司接了工程项目后购进一个设备,合同总价是160万。在一个月4号内,前面先预付30%,10号发来设备入库和增值专票,不含税价100万元税费13万。20号开具商业汇票50万。并当月设备领用出库。这里面从头到尾涉及哪些分录?如何做分录呢? 您回答完后,我本来想接着问: 那老师,这合同金额160万是怎么来的呢?从题目可以看出来吗?我当时还是比较懵的,因为设备才100万元,税费13万元。后面就来个商业汇票结算。我在想是要有其他信息,是把什么利息算进去了吗?》 但时间过了。
老师,个体工商户自己可以开户劳务发票吗
9月开的票,报费用的时候可以做账做到10月吗
请问老师,哪里可以获取最新的财政规定变化消息
个体户需要报税吗?在每个月开票不超过10万的情况下
请问企业支付给个人的劳务费,如果让他们自己去税务大厅开劳务费发票,如果劳务费金额超过800元按20%缴纳的个人所得税是否也会一起在税务大厅自己交掉,不用我们给他申报个税时再代扣代缴?
我的意思是代扣时贷方计入其他应收款,不计入营业外收入可以吗?
扣款的时候就是计入其他应收款 你准备发生的时候记哪里?
本来应该是被罚款人交现金的,但是他们没现钱,从工资中扣除
是呢 借:其他应收款 贷:营业外收入 发工资的时候 借:应付职工薪酬 贷:其他应收款
我的意思是在工资表中扣的罚款收入不入营业外收入可以吗?直接挂往来款,后面要领出来奖励其他员工可以吗?
领导的意思是的是奖励之类的开支从罚款金额中开支,奖励做得好的人
这就是净额登记,按照罚款减去奖励以后得金额登记营业外支出, 其实对于损益的影响是一样的, 你要是全额登记了营业外收入 奖励的部分自然,登记支出了 两种方法对于损益影响一样的
确认罚款的时候,计入其他应收款,贷方计入其他应付_贷支付奖励 确定奖励人员时候 借其他应付款 贷其他应付款_奖励人员姓名
奖励的时候做营业外支出,这部分支出所得税汇算要调增吧,而营业外收入却按正常的计入利润不存在调整的问题,所以罚款和奖励想走往来科目
这两笔业务请给个完整的分录吧,老师,
奖励的时候,不是做营业外支出,是做到其他职工薪酬里 也不用调整利润 申报个税报上就行 奖励的时候,(处罚和奖励都全额入账的情况下) 借:管理费用-职工工资 贷:应付职工薪酬-其他薪酬 借:应付职工薪酬-其他薪酬 贷:银行存款
如果扣除的这部分罚款领出来时怎么入账?
发工资时扣罚款借应付工资1000,贷银行存款900,贷其他应收款100(罚款
领取时,借其他应收款,贷现金,可以吗?
领出来就是我之前说的那个分录,上一条答疑
工资表的分录这么做,有没有什么税务风险?
罚款那一行不做罚款,取名为其它扣款,可以吗?
工资表在计算税款以后扣除 税务局担心的是不是逃税,不是具体的分录