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业务招待费的增值税专用发票怎么入账?

业务招待费的增值税专用发票怎么入账?
2020-08-14 09:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-14 09:41

您好, 借:销售费用--招待费 50000 应交税费--应交增值税--进项税额 3000 贷:银行存款 53000 借:销售费用--招待费 3000 贷:应交税费--应交增值税--进项税额转出 3000

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快账用户4640 追问 2020-08-14 09:41

好的,谢谢老师!

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齐红老师 解答 2020-08-14 09:43

不客气的,祝您学习愉快、工作顺利,如果您对老师的解答满意的话,请给老师一个五星评价,非常感谢!

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快账用户4640 追问 2020-08-14 09:44

老师是不是应该进管理费用?

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齐红老师 解答 2020-08-14 09:48

也可以的,如果设立专门的销售部门的话,是要计入销售费用科目的。

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您好, 借:销售费用--招待费 50000 应交税费--应交增值税--进项税额 3000 贷:银行存款 53000 借:销售费用--招待费 3000 贷:应交税费--应交增值税--进项税额转出 3000
2020-08-14
你好 需要认证啊,但是你不要抵扣,作为进项转出的
2021-11-10
同学 招待客户发生的业务招待住宿费的增值税专用发票可以抵扣的。
2021-06-24
同学您好,业务招待费可以开增值税专用发票,但不得抵扣进项税额。
2020-08-30
招待费你是最终消费了的,不可以抵扣的
2020-11-09
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