你好,现在这样做调整分录 借;财务费用40 贷;银行存款 20 其他应付款20
我这个月发现3月份已经装订好的凭证有错误,我应该怎么修改
我现在发现七月份有一张凭证搭账科目用错(不涉及到现金和存款),我现在可不可以把七月份的账反过账后再修改凭证 七月份的账还没装订成册,我想这样修改行不行啊
老师,我上个月有份凭证做错了,错误分录是: 借:银行存款 贷:其他应付款 现在要改为: 借;银行存款 贷:应收账款 上月凭证已经转订好了,我想直接在这个月改,应该怎样操作呢
老师,发现之前年份的凭证摘要错误,我可以直接在原来装订好的凭证上改吗?用友系统要改怎么改呢?
金蝶专业版,我8月已经写有凭证,凭证没有审核没有过账,我发现7月份有分录错误,想修改请问我反结账反过账后,我八月凭证会改变吗?
老师,计提的盈余公积能否转增资本?是季度净利润的10%吗?
我们是路上施工的、有个劳务公司专门帮我们收尾、大半年下来了合计有20万、现在他们开票、票面上必须要备注工程名称、他们全是杂工、这怎么备注啊
工伤理赔到公司了,转给个人直接备注工伤理赔可以吗
老师,麻烦你再给我说说就是那个计提工资的事儿,就是他是那个公益基金会嘛,就是那个计提了一个人的工资,但是发放的时候是。做到了其他没有实际发放,做到其他应付款。但是他那个社保是正常交的,就是他发放的时候就是个人部分也是给他扣除了。扣除了以后,实际发放的那个部分是挂到了其他应付款。但是他这个月的话,已经办了,就是退休了。就是我们再往后的话,这个工资是怎么做呢? 嗯,计提你那个意思是还需要计提,但是他之前挂的他发放的那个其他应付款那一块儿,嗯,需要调整吗?
收到国际汇款,我们又不用开票,是直接入主要也去收入吗?
窗帘作为固定资产入账还是管理费?
老师,我们是物业公司,开具发票提是这个问题,是什么情况呢,之前都能开具水费发票
老师我单位从对方单位买货,可是他家就是不给开发票,老板跟对方老板急眼了,也不给开,应该如何处理?
老师,有事要咨询,公司清税之后,收到一笔之前的货款,如何合理的把钱拿出来呢?
老师,您好!公司这个月进项大于销项,我能把所有进项勾选掉吗
只要这个月做这一笔调整分录,之前的不用修改了吗?
你好,是的,现在做这个调整分录就是了,之前的就不需要再做修改的
好的,谢谢老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢