同学您好,不会改变的

老师,金蝶标准版2019年12月份建账,结账到2020年1月份后发现2019年12月份有一张凭证错了,想反结账到2019年12月,为啥软件提示“年初不能反结账,请用年末备份数据”?而打开2019年备份文件,反过账反审核后修改错误凭证后为啥不让结账呢?总说是“备份文件,不让结账”。
我现在发现七月份有一张凭证搭账科目用错(不涉及到现金和存款),我现在可不可以把七月份的账反过账后再修改凭证 七月份的账还没装订成册,我想这样修改行不行啊
金蝶专业版,我8月已经写有凭证,凭证没有审核没有过账,我发现7月份有分录错误,想修改请问我反结账反过账后,我八月凭证会改变吗?
请问老师,之前做的凭证审核结账了,后面发现有一笔分录记错科目,就反审核修改了,结果现在结账显示,有损益类余额需要重新生成凭证,我点生成凭证,又显示生成凭证失败,凭证89号已审核,不允许删除已审核的凭证,现在这样情况,我找从哪里去找错误呢?
老师 我3月凭证已经结账了 4月的凭证也做了部分 现在发现有个3月的凭证做错了 想要修改 我现在反结账 饭过账 反审核 但是系统有张自动结转的损益凭证 你看怎么处理合适
请问筹建期买大量的物资,有合同如何做账
老师,请问上个季度的发票现在红冲,再开回大于上次的发票的金额可以吗?
如果有欠税的话,会影响后面正常的申报吗?
老师,审核报销都需要审核什么?
老师说打印出库单和销售单送货单主要是为了什么?日常工作中有哪些工作内容涉及这些。
老师,高档化妆品能入账吗
#提问#老师,物业公司2月预收饭卡充值100,2月实际消费20,麻烦做分录写上金额
老师,问一下我们公司领导去澳门出差,回来报销这个货币换算成人民币,是以什么标准换算呢?
1月的税要全额增值税纳。我让他2月份开票回来申请留底欠。他说2月开不了回来。要3月底之前,那么2月付1月税金我不交,3月我还是能正常报税的吧??然后4月份申请1月份税金得留抵欠,可以吗?谢谢
老师,1月份发完工资后发现应付职工薪酬,工资里面还有余额,后来我排查了一下,发现是25年多计提了.这种情况,我要怎么办?
那我把那个凭证修改后 在过账是不是要把之前那个自动结转的损益删掉在过账 过账不能自动过账了要手动是不是
选择相应的7月份手动过账是不是
然后还是要选择结转的期间
您损益类科目调整的话,可以手工改一下结转凭证
就是不用再从新自动结转损益是不
您好,是这样的,是这样的
好的 那我结7月的账 后面8月的凭证会有影响吗?
就是我修改后结7月账 然后是可以选择期间的是不是?
麻烦老师了 我是个新手 我怕弄错了 多问几下
您好,是的,结账是一个月一个月结的,不影响后面月份的
好的 谢谢
不客气,这是我们的职责所在您对我的回复满意的话记得给我好评,谢谢!