固定资产分开计入,银行存款无需分开
老师 购入固定资产3个设备 各20000 15000 25000 一起就是6万 银行付款6万 那我入固定资产卡片的时候我是分开入吗 那我记账银行存款不是拆分?
录资产卡片时,有个购入对方科目,那我原来这个分录是做的借固定资产,贷其他应付款,借其他应付款,贷银行存款,那“购入对方科目”是写银行存款吗?
老师你好,我们买了机器设备,是6月份买的,但是我们是分开两次付款的,第二次付款在次月了,我第一次付款的时候是借:应付账款-3500 贷:银行存款。但是发票6月就已经到了,我是不是应该入固定资产呢?就是借:固定资产,应交税费,贷:应付账款。到次月的时候,就是借:应付账款,贷:银行存款,剩下的那3500
固定资产计提折旧,老师我们是4月买入机器设备了,4月付款的时候我做的是借:应付账款,贷:银行存款。然后4月收到了发票,我没冲应付账款,我在6月冲了做的是借:固定资产,应交税费,贷:应付账款。那我就是6月才入账的?7月开始计提折旧吗?
老师,我们收到专项政府补助,是购买设备的,40万,收到款时,借:银行存款,贷:递延收益,购买设备:借:固定资产:贷:银行存款;那固定资产计提折旧怎么记账,
分公司没有股东,总公司股东投入的钱就不能做实收资本吧?那做什么比较好呢
老师,员工出差的火车票可以认证抵扣吗
老师,个税点计算显示6月未申报咋回事,我们之前都是零申报的,7才开始申报
老师,客户开信用证给我们结款,现在款到账,可有手续费,跟我开过去的发票金额差了好多,客户说手续费算他们的,另外补给我们,那我的账务怎么处理?
老师,请问小规模升一般纳税人年销售额多少万?
老师好,小规模纳税人、个体工商户需要每月申报增值税和个税吗
这个是要个体户营业执照年检 还是工商年检 不懂
老师,这个题目甲就买了三年,为啥要给他算5年的利息呢?
未分配利润 可以直接转实收资本吗?不分红直接转可以吗?
老师请问发票1月红冲以后,隔季度收到了增值税个附加税的退回。会计分录怎么写?借银存贷啥呢?
可是我入一个固定资产就是一个凭证 我贷方就是银行存款啊 怎么调整
是先挂应付帐款吗 最后一笔在冲?
那您可以三个固定资产,分别做购进分录;也可以合并一笔 借 固定资产-A -B-C 贷 银行存款(合计数)
不是啊你入固定资产卡片的时候 一个固定资产就会产生一个凭证的额
录入卡片分开,账务处理可以不分开
那我不知道 我以为一个资产就是一笔分录 但是已经3笔了 那我需要改吗
不需要更改,也可以一笔一笔录入
可是付款是总数 我把银行流水一笔拆分了
账务不是按对账单上做么 影响吗?》
没关系的,您只要最后的银行账面金额与银行对账单核对上了就可以的
好吧 一般是按银行流水做吧 不可以拆分?
我把银行存款拆分了
可以的 根据你实际情况可以分开!
好的谢谢老师
不客气,祝您生活工作愉快!