固定资产分开计入,银行存款无需分开

老师 购入固定资产3个设备 各20000 15000 25000 一起就是6万 银行付款6万 那我入固定资产卡片的时候我是分开入吗 那我记账银行存款不是拆分?
录资产卡片时,有个购入对方科目,那我原来这个分录是做的借固定资产,贷其他应付款,借其他应付款,贷银行存款,那“购入对方科目”是写银行存款吗?
老师你好,我们买了机器设备,是6月份买的,但是我们是分开两次付款的,第二次付款在次月了,我第一次付款的时候是借:应付账款-3500 贷:银行存款。但是发票6月就已经到了,我是不是应该入固定资产呢?就是借:固定资产,应交税费,贷:应付账款。到次月的时候,就是借:应付账款,贷:银行存款,剩下的那3500
固定资产计提折旧,老师我们是4月买入机器设备了,4月付款的时候我做的是借:应付账款,贷:银行存款。然后4月收到了发票,我没冲应付账款,我在6月冲了做的是借:固定资产,应交税费,贷:应付账款。那我就是6月才入账的?7月开始计提折旧吗?
老师,我们收到专项政府补助,是购买设备的,40万,收到款时,借:银行存款,贷:递延收益,购买设备:借:固定资产:贷:银行存款;那固定资产计提折旧怎么记账,
建筑劳务公司把某一专业作业给到刘某,刘某可以给底下的农民工购买工伤保险么?
老师好,火车票退票费如何做分录
个体户定期定额是季度申报啊?
经营者以自然人身份注册电子税务局账号,完成实名认证。 信息确认:登录后进入【新办纳税人开业】模块,核对工商系统自动带出的个体户信息(如名称、税号),确认后提交。 这个新办纳税人开业这个模块在哪里?
按照各项目归集的各类间接费用 如果结转 是结转到各项目主营业务成本里面还是结转到相应的费用里面啊 比如a项目 发生业务找到费 是结转到a项目主营业务成本 还是结转到管理费用下的业务招待费啊
老师,别人介绍了一个项目,现在跟对方签了分包合同,那就是只开分包票给他就可以了吗
生产企业,我一直按照货物发出来确认收入,并据此申报当期的增值税不含税销售收入。现在我看到一种说法是,不需要以货物转移就去确认收入并申报纳税。应该以开票时间来确认收入。哪种才是正确的啊。我们是次月对账然后才收取上月货款并开票的
我收到一条会计学堂的退费短信,会计学堂要关了吗?
教堂做账用什么会计制度?
预计明年客户的钱收不到,那现在还能申请退税吗?
可是我入一个固定资产就是一个凭证 我贷方就是银行存款啊 怎么调整
是先挂应付帐款吗 最后一笔在冲?
那您可以三个固定资产,分别做购进分录;也可以合并一笔 借 固定资产-A -B-C 贷 银行存款(合计数)
不是啊你入固定资产卡片的时候 一个固定资产就会产生一个凭证的额
录入卡片分开,账务处理可以不分开
那我不知道 我以为一个资产就是一笔分录 但是已经3笔了 那我需要改吗
不需要更改,也可以一笔一笔录入
可是付款是总数 我把银行流水一笔拆分了
账务不是按对账单上做么 影响吗?》
没关系的,您只要最后的银行账面金额与银行对账单核对上了就可以的
好吧 一般是按银行流水做吧 不可以拆分?
我把银行存款拆分了
可以的 根据你实际情况可以分开!
好的谢谢老师
不客气,祝您生活工作愉快!