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固定资产计提折旧,老师我们是4月买入机器设备了,4月付款的时候我做的是借:应付账款,贷:银行存款。然后4月收到了发票,我没冲应付账款,我在6月冲了做的是借:固定资产,应交税费,贷:应付账款。那我就是6月才入账的?7月开始计提折旧吗?

2023-08-07 08:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-08-07 08:58

你好,五月份就可以开始折旧的。

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快账用户3470 追问 2023-08-07 09:00

固定资产不是看入账的日期嘛?

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快账用户3470 追问 2023-08-07 09:00

就是4月买的,5月开始用的,不是次月计提折旧的嘛

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齐红老师 解答 2023-08-07 09:05

但是你入这样的时候晚了不是吗?应该是设备到的次月就开始折旧。

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快账用户3470 追问 2023-08-07 09:13

就是我们虽然是4月购入的设备,但是放那没用,5月开始使用的,就是6月计提的是5月的折旧

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齐红老师 解答 2023-08-07 09:14

对的,是的,是这么做的。

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你好,五月份就可以开始折旧的。
2023-08-07
那设备是几月份到的,六月份还是七月份。
2023-08-06
你好。实际电脑是几月份到公司的
2021-09-09
你好,普通发票直接借固定资产,贷应付账款就可以了。
2023-07-19
是的,整个处理过程是正确的
2022-07-11
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