你好,做之前挂账的相反分录冲销就是了,涉及损益的就通过以前年度损益调整科目核算 借;其他应付款,贷;相关科目

18年底挂了一笔其他应付款 今年想把它冲回来 怎么做调整
想问各位老师 18年衔接表其他应付款预算是这么做的,然后今年其他应付款付了一笔,今年预算会计怎么做呢?
就是19年我们给一家企业付了一笔货款,付了90%,剩下的10%记在了其他应付账款,但是去年把剩下的钱付了,记账的时候没有把其他应付款账款冲掉,导致今年还挂着呢,请问今年该怎么调整科目?
年底审计随便调整了一笔工程质保金,其他应付款 5833.7元,今年要回冲回来 怎么做分录 这是去年年底审计调整分录
事业单位去年其他应付款期初数和其他应付款里的一笔挂账数据重复,今年怎么调整?冲的分录怎么做?
老师,新成立不久的公司接的订单合同税点是1个点,已经发货但是还没开票,这时我们也把公司升级为一般纳税人了,那后面给他们开票怎么开呀?
请问老师,临时停车开具经营租赁的发票,这个需要申报印花税么
老师,有一笔经销商的欠款已确定收不回来了,计入什么科目合理呢?内账
办理房产证的流程是什么,河北邯郸的,先去住建局备案吗,求完整流程
老师,公司送礼的钱,给办事儿人的好处费计入什么科目(内账处理)
请问2024年7月份拿到的成人高考大专学历证书,继续教育有5年并且上传了盖有公司公章的5年工作证明,今年2026年可以报考中级吗?
比方说每个月卖10万,1-12月每个月来8万材料抵扣就行。。(1月开回来就是1杠8万,出去就是1杠10万,月份依次简称) 首先,1月来不了8万,但是需要补1杠8,回来做成本抵利润嘛。(有待和客户沟通) 现2月开票出去,需要计算告诉客户,需要开回来多少进票2杠8抵扣(也有待和客户沟通) 那么外账,现在假设2月份了,我应该怎么沟通这个进票开回来多少。 1、我迷茫的点是,如果我2月让补1杠8回来,那我系统2月就有1杠8可抵扣,此时2杠8不开回来抵扣也行,你又不可能一直滞留账上不抵扣,这样又缺了1杠8成本票呀 2、若是直接2月,让1杠8,2杠8都开回来,也是只能抵扣一边的8万,3月他又开票,系统又有剩余的2杠8……你又让额外再开3杠8回来吗,而且现实里未必刚好都是剩8万可以轮动抵,去区分补的和还需要开回来的。 所以1月开始,我应该怎么沟通后面进票的问题,不止是2月,还有3月,4月,怎么沟通
老师。公司要注销,未分配利润70多万元余额,可以怎么消化余额
怎么查询社保单位缴费和个人缴费的总金额
费用申请单和付款申请单咋区分啊?我们之前那个单位只有一个审批单。