你好 那你这个款付款出去 是谁付款的。 你当时付款肯定挂了科目的。 你去看看 怎么挂的 这样好对冲下才行的
老师您好请问我们去年有笔钱已经现金支付了但是到年底的时候忘记了又多做了一笔欠付应付账款 我们今年要怎么冲销呢
老师,我想问一下,这是我19年12月的一笔账,分录写的暂估原材料和应付账款,已结转成本,但实际却记入了劳务成本和其他应付款中 今年已收到票,有重复写了原材料和应付账款 请问19年这笔账,我该怎么调整?
就是19年我们给一家企业付了一笔货款,付了90%,剩下的10%记在了其他应付账款,但是去年把剩下的钱付了,记账的时候没有把其他应付款账款冲掉,导致今年还挂着呢,请问今年该怎么调整科目?
我们分公司一直把总公司下拨的钱记入其他应付款,所有花销的钱记入管理费用,年底把管理费用和其他应付款对冲,有一笔下拨款我应该记入应付帐款的(我们有应付帐款的科目)我给记到其他应付款了,现在该怎么处理?两年前的错误这个是?
老师,其他应付款怎么冲账啊,以前在一个供货商那里买的东西,那个供货商把单子弄掉了,就导致这笔钱我们没有付给他,之前的会计把这个挂在其他应付款里面了,我该怎么冲掉啊 很久的事情了,又不知道那个供货商是谁
公司材料入库货款,款都一两千转私人的,然后等到一定几万金额了,私人才去税局代开发票,这种可以直接让对方手写一张收据然后做支付凭证吗,因为都是多笔通过微信转的,而且还是几个股东分别转!
老师,灵活就业人员购买社保医保,有没有失业工商、生育险呢,包含哪些险种呢
老师 请问小规模季度已开普票24万了,开专票12万,这样的情况是怎么交税的?
老师,在哪里区分公司是小规模纳税人还一般纳税人?
制造业,采购… 第一次采购原材料,运费15000元,是这样计算吗? A,100个,不含税价1000元… B,150个,1200元… 入账成本A=1000+15000/250个×100个=6000元 B=1200+15000/250×150=10200元 第二次采购,同样的计算方法, A采购,200个,入账成本8000元…B采购200个,入账成本10000元 月底领料,期初库存为0,用一次加权平均,领A150个,领B230个 A的成本=(6000+8000)/150 B的成本=:(10200+10000)/230
想请教一下,不含税销售额这个月只有72万,制造费就40万,工资9万,我这材料出多少合适啊,出39万这怕超了16万,还没出库前的原料剩余100万,只出30万账上剩余70万原料会不会太多了
老师,年收入6万,可以不做汇算么,还是需要在手机上操作一下,再点享受免申报呢
你好,我们公司辞退员工赔了15万,要给这个员工交个税吗
老师,请问固定资产不在企业名下为企业服务还能入固定资产吗
收到,上年度企业所得税汇缴退税,如何记账
当时剩下的10%记的借,业务活动费用 贷,财政拨款收入
应该记,借:其他应付款,贷:财政拨款收入的
你好 那你就红冲 之前科目 你挂 借其他应付款 贷非限定性净资产
政府财务会计中,没有非限定性净资产,可以借其他应付款,贷以前年度盈余调整嘛?
你好 是的。 就按这个来调整
以前年度盈余调整,年末有结余,是自己作凭证调整,还是年末结转的时候系统自己结转
你好 正常的话 你们这个是调整分录 自己写 的
好的!谢谢
没事的 ;希望能帮到你