你好 借款吗 你们借别人的其他应付款

老师,这个分录有没问题呢,不应该是贷其他应收款吗
郭老师 还是上面暂支单的 问题 我可以做这个分录吗? 借其他应收款_员工 贷其他应付款_甲方 吗
借: 银行存款 20万 贷:应收账款 A 20万 借:应收账款 A 20万 贷:其他应付款 B 20万 老师,下面这个分录有问题吗?这笔业务,实际应该收A20万的,但怎么变成应付B20万呢
老师,我这个分录有问题吗? (借:应付职工薪酬 贷:其他应付款-个人 其他应付住房公积金)
老师,借:银行存款 贷:其他应付款 这笔会计分录是不是错的 不是应该贷:其他应收款吗
一般纳税人:11月预收账款不含税金额共计为一万,11月30日将预收账款结转为主营业务收入一万,但12月增值税申报时在电子税务局系统中申报的不含税收入为9999.99,税款已缴纳后,发现帐中营业收入为¥10,000,与增值税申报收入相差一分钱,应如何处理?账务上如何处理?税务局如何处理?
你好老师,月末要结转这5个借方余额,分录应该怎么做?
10月份增值税申报抵扣了,但10月份的账没有做这笔成本,可以做在11月份吗
员工购买的服装,鞋可以入福利费吧
请问公司购买车辆,车辆购置税怎么入帐
老师,货物运输收款凭证能否在企业所得税前扣除
提问:前面几年获得的政府补助,我是借:银行存款100 贷:营业外收入-政府补助,那么今年退回去该怎么做账
购买超市购物卡实付3900,发票4000,送客户购物卡面额4000,怎么做账
帮我看看怎么处理,产品成本完工这块,结转时,借 主营业务成本,贷 生产成本-人工,贷直接人工,贷直接材料。。由于公司还有纯加工收入。。。现在我觉得生产货这部分所有的人工都太少了想按需求金额直接加上去,改怎么处理。
老师,法人从公司借钱,有没有时间限制,要注意什么
不是的,是啊里巴巴收入提现
借银行贷其他货币资金
收到,谢谢老师,这么晚打扰了
不用客气的 没有关系的 我们应该的