咨询
Q

10月份增值税申报抵扣了,但10月份的账没有做这笔成本,可以做在11月份吗

2025-12-19 09:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-12-19 09:13

你好,可以,可以做在11月份

头像
快账用户7462 追问 2025-12-19 09:13

凭证上要注明什么

头像
齐红老师 解答 2025-12-19 09:14

可注明 补录10月进项

头像
快账用户7462 追问 2025-12-19 09:32

好的,谢谢

头像
齐红老师 解答 2025-12-19 09:32

不用谢,有帮到你就好。请五星好评!

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,可以,可以做在11月份
2025-12-19
你好,做到十月份儿里面。
2020-11-09
 借:应交税费——应交增值税(减免税款)   174.49 借:管理费用   负数-174.49 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税174.49 贷应交税费-应交增值税-减免税额174.49   借销项税额,贷进项税额,转出未交增值税174.49
2020-10-19
不可以,可以后期勾选抵扣后期增值税
2025-12-01
需要填写,填写在已缴纳这里。
2019-12-10
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×