你好,不能随便减少的哦,得按照50万来
老师您好!万分感谢[抱拳] 问题:公司18年和19年工商年检实缴出资额是50万。税务报表18年是50万,19年二季度调成24万了。从上面四季度开始就再没报过财务报表,我现在补报19年四季度和20年一二季度的财务报表实收资本按现在的我24万还是50万好些?
老师,例:2021年1季度增值税30万是免税会计就申报已交0.3税了,后面改增值税报表变成免税的,但是改过后增值税低数和利润表的收入不匹,从财表上看少报税,第二季度和第三季度增值税申报表和利润表收入不匹,第四季度报增值税搞错税率了,按3%交,然后又回去改增值税表按1%交,在2022年3月税务局打电话通知去退税(退回1月份更改报表后免税的和第四季度报错的税),这四个季度申报增值税表后面改过的表还是对不上利润表上的收入,所以从表看来是少交税,我是反结账回到2021年改,之前几个季度都做收入没有做税那么多笔,科目也用错,反回2021年怎么过?那前3个季度的增值税申报表要按照财报表的收入去改吗?申报税务局的表和表对不上,做的税对不上表,好晕呀
老师,你好,增值税和附加税,情况是这样的,我刚接手查账,发现去年第一季度第二第三季度第四季度增值税申报表和申报利润表的收入不匹,然后我就发现做的收入没做税,账乱,一年换了4个会计有四种种做法,现在查账发现四个季度分别补80、20、10、40万,我怎么调账,然后去改表是去年四个季度增值税表和财务报表都要更改吗?
老师你好,我们是建筑挂靠公司,请问2020年的时候个人股东股权做了转让,工商当时已变更的,一直没有做税务变更,第一问如果现在做税务变更是用已当时上季度的财务报表还是现在的上季度财务报表?第二问、财务报表上体现有实缴资本2000万(注册公司时是通过财务公司走账验资过的,后面通过个人抽走了这笔2000万实收资本的),财务报表上又有虚的未分配利润200万,其他应付款—转股这个股东贷方50万,公司没有还他这个款,转股协议上签的是新股东给旧股东22万完成转股协议,印花税和个税应该怎样算?
老师我真是晕了,我全部检查了2024年的报税报表,后面三个季度都没问题,又发现昨天第一季度的企业所得上面那一列的季末资产总额填得不对,当时可能是按照软件的财务报表上面的资产总额来填的,其实是要按照电子税务局第一度填好的财务报表资产总额来填第一季度季末的资产总额的,因为涉及到报表重分类了,两个表的数据肯定有差异 ,我现在想更改第一季度的数,改不了得把后面两个季度的作废才行,但是目前只能作废第四季度的报表,第二季度三季度的只有更正按钮,现在怎么弄,都是因为业务不熟悉,才反复弄,搞来一堆麻烦
一般项目:信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);法律咨询(不含依法须律师事务所执业许可的业务);社会经济咨询服务;财务咨询;企业总部管理;企业管理;企业管理咨询;企业形象策划;破产清算服务;知识产权服务(专利代理服务除外);商务代理代办服务;市场调查(不含涉外调查);社会调查(不含涉外调查)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:互联网直播技术服务。上述经营范围是否具备助贷资质?
老师,我2025年8月1日办的外经证,当天开了发票,当天预交了增值税和附加税。今天9月1日申报2025年8月的增值税和附加税。这个预交增值税是不是可以抵扣的?
老师,您好,我想向您请教一下,我今天下午碰到一个人,说是,如果一个公司能买几个罗著作权,就可以少交增值税。我估计这是胡扯吧?
老师你好,我们公司2月份成立,8月升成一般纳税人,这个没有报过印花税,也没有提示让报,咋弄,
老师你好,我这个提示没问题吧
老师,一个员工固定工资2700,每月带薪休假2天,这个月请假10天,除去2天带薪休假,8月份有31号,是按照2700/31还是2700/30,算她每天的工资,按照30天不?
老师,怎么在电子税务局查询这张报关单是哪一年哪一个批次的退税
营业收入乘以收入千分之八点三是业务招待费临界点,是什么意思呢?
高新企业开出去的票,我们是不是看到收入内容是技术服务或技术产品,就可以确认是高企收入,就要跟客户要立项报告,人员分配表,费用分配表,那要是他们还有其他的销售收入呢我是不是只算普通企业收入即可,我直接不用管他是不是高企收入
哈喽,我去年有笔业务就是老板的师兄用私户转钱到我们公司,然后隔了一个月我们用公户转回去对方的公户上,然后对方还开了专票我们,开的票是技术服务费,但其实这个不算是真实的业务,就是一进一出还给老板师兄而已,然后这个发票的进项又被代账勾选了,这个要怎么做账呢
问题:19年四季度所得税累计营业利润-50万多点,年报上未调整前的年度净利润是-60万多点,补年度报表是应该按四季度累计净利润还是年报的年度净利润?
公司从上面四季度就没报过财务报表,最后一次财务报表是上面三季度报送的,所得税申报了
你好,按照年度报表的来申报哦