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公司货物走物流,物流公司开票,我们挂应付账款,三个月滚动付款,收到票时怎样做分录?谢谢老师。

2020-08-15 10:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-15 10:32

之前分录是怎么做的

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快账用户4740 追问 2020-08-15 10:36

内账 ,我才接手。以前会计就挂在应付,付款才做账。 我觉得开票:借销售费用贷应付账款 付款时借:应付账款贷:银行存款

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齐红老师 解答 2020-08-15 10:37

实际发生了 借销售费用贷应付帐款 收到发票借应付帐款借销售费用负数 借销售费用贷应付帐款

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快账用户4740 追问 2020-08-15 10:41

怎么感觉好乱。我用银行存款支付时,分录怎么写?

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齐红老师 解答 2020-08-15 10:42

借应付帐款贷银行 上面分录不难理解 第一个是根据权责发生制做的 实际发生了 第二个发票到了红冲之前做的 第三个做开的发票的

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快账用户4740 追问 2020-08-15 10:45

老师好,对方开票来,我们才确认应付,挂在应付账上。三个月统计根据开票金额银行存款支付。

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齐红老师 解答 2020-08-15 10:46

收到发票借销售费用贷应付帐款

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之前分录是怎么做的
2020-08-15
在这种情况下,物流公司给予的赔偿款应该做账务处理如下: 1.当物流公司支付赔偿款时,首先应该做商品的冲销处理。借记“库存商品”、“其他应收款——物流赔款”,同时贷记“应付账款——物流运输款项”。 2.当收到物流公司的赔款时,借记“银行存款”,贷记“其他应收款——物流赔款”。 这样处理可以确保赔偿款在账务上正确反映,同时保留了商品的冲销记录和收到的赔款记录,有助于日后的查证和核对。
2023-11-14
你好,同学,原材料按照收到的实际入账就可以
2024-06-28
你好,你这个可以相当于把这个货物单200块钱卖给了物流公司。
2023-07-04
您好,那你们可以先作为预收的和这个
2023-07-03
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