你好,员工出差的计入差旅费,这里旅游服务只是
你好,李老师,象这种旅游服务的住宿费,只能入福利费吧,不能入差旅费吧
老师您好!差旅费中的误餐补助没有任何票据,计入管理费——差旅费能不能税前扣除?谢谢! 还有,差旅费中的宾馆住宿普通发票,应该能够税前扣除吧? 另外,取得的通行费专用发票这个能不能税前扣除?能不能抵扣增值税?
老师 你好 请问下我司员工开了一张电子普票:旅游服务.住宿费,备注里写的住宿费,这种发票入什么费用是合理的
老师公司旅游费用是入福利费吧?那这个福利费是不是你能超工资14%啊
请问老师,员工平时聚餐费,旅游团建费,是计入福利费吧?那这个不能超工资14%对吧
在2023年3月购买的原材料,2024年4月才发现未入账,就做在了2024年,税务来检查,该怎么说明情况呢
老师,制造行业在未生产期间产生的直接人工和制造费用能在下次生产产品的时候计入成本里面吗
老师,我想问下“关于小规模到升级成一般纳税前无收入并未产生申报纳税的话,海关进口增值税缴款书是可以在升级一般进行抵扣”请问这个无收入并产生纳税申报的期间是如何界定的呢?比如我们公司3.19成立的,税种认定是4月1日,缴款书是6月27日产生的,升级一般是7月1日。但是这期间我们有开过票。这种期间算不算无收入并纳税申报呢
企业所得税交税的应纳税所得额是不是报表上的净利润呢
在总公司签合同任职财务,工资在总公司发放。但子分公司没有财务,兼任子分公司财务负责人并处理账务,请问如何从子分公司发工资给该员工
请问老师,财务费用当中有利息费用、利息收入,计算息税前利润时利息收入怎么处理?谢谢老师
老师,我想问下“关于小规模到升级成一般纳税前无收入并未产生申报纳税的话,海关进口增值税缴款书是可以在升级一般进行抵扣”请问这个无收入并产生纳税申报的期间是如何界定的呢?比如我们公司3.19成立的,税种认定是4月1日,缴款书是6月27日产生的,升级一般是7月1日。这种期间算不算无收入并纳税申报呢
当增值税纳税申报表进项是7 销项是5 最后结转增值税只要做借应交销5 应交 转出未交 贷 应交进7这样就完成了,因为我翻了我们那边分录就只有这一个
老师好,想问个实践的问题,我们有两个公司,一个公司负责销售叫A公司,一个公司负责加工叫B公司。第一个方案:A公司买材料让B公司加工;第二个方案:B自己买材料生产后卖给A。这两种方案从税负率和经营管理模式下哪种比较好,如果测试税负率的话,怎么着手去测试?
老师好!换电脑了,自然人电子税务局扣缴端数据怎么恢复到新电脑上?谢谢!
这里旅游只是税收编码
那我也入管理费中差旅费
你好,是的,和车票一起计入管理费用――差旅费