你好,同学。 税负,是指交的税/收入的比例。 那么这里考虑是按销项-进项=交的税,再用交的税/收入来计算得出的。

老师问您一下,我们公司之前购买的车,进项税我们用来抵扣了,现在我们要卖了,这个税我们怎么交。我从会计问上面问了,但是我感觉我们这个我很不清楚,在那上面说了我还是不明白,。我以为的是我们之前进项税用了,所以现在视同销售按照13税率交税,但是二手车公司开了一张二手车的发票,还给我们算出来了一个税,说让我们去交就行,但是他算出来的那个我大约算了一下是按照2%算出来的,。还有就是这个税额我们应该怎么交,因为二手车那个公司说他们可以查到这辆车的销项我们交了没有,我们要是从电子税务系统上面交的话,他们怎么能查到》?他们开的那个票是过户开的票
老师问您一下,我们公司之前购买的车,进项税我们用来抵扣了,现在我们要卖了,这个税我们怎么交。我从会计问上面问了,但是我感觉我们这个我很不清楚,在那上面说了我还是不明白,。我以为的是我们之前进项税用了,所以现在视同销售按照13税率交税,但是二手车公司开了一张二手车的发票,还给我们算出来了一个税,说让我们去交就行,但是他算出来的那个我大约算了一下是按照2%算出来的,。还有就是这个税额我们应该怎么交,因为二手车那个公司说他们可以查到这辆车的销项我们交了没有,我们要是从电子税务系统上面交的话,他们怎么能查到》?他们开的那个票是过户开的票,请朴老师不要作答,谢谢哦
老师,增值税税负率怎么控制,我们的商贸贸易公司,老板说交税控制在开票的千分之三来交税,比如我8月份留抵进项税额是192165,现在要求我们开1883586的票出去,这样销账税是216695,抵扣完也做不到按开票的千分之三来交税,请问这个税负率怎么空,有什么办法可以做到按开票的千分之三来交税
我是会计小白,然后我们公司帮A公司代付款给B公司,出纳已开发票。现在出纳有个问题:我们税负率是千分之三,每个月固定交税差不多在三千左右,帮A公司代付了1000万以后,她自己算的是要交3万多的税,直接按照(1000×千分之三)算的。这种算法是不是不对?如果对方开相同金额和税费的发票,那么对税负率会不会有影响啊?还是说没影响,我刚来也不太懂,她问的时候我也没太听懂她说的到底什么意思
我们国际贸易公司目前三个产品要进来,第一个凤爪,第二个是白糖,第三个是柴油。我们这三个产品都是国际贸易,我们是贸易公司,他们要问到配额嘛,你说他们都是有配额的人来清关的,我们是做关前交易,他这个里面的税率,我们怎么做账,怎么报账,开的票是按照多少的啊,那个增值税发票开的,我们现在要领发票了,有没有额度,我们的糖一船都是要上亿的,这个发票增值税发票我们怎么申领?
有个同事25年还有500元费用忘报了,现在2月了,又来报销,我们是小微企业,还可以给他报吗?怎么入账呢?
老师,坐高铁开的发票可以抵扣吗?
老师,请问在往年销售的使用过的固定资产当时只收到 部分款项所以一直挂在预收账款,25年确认收入了且剩余款项收不回来了。25年12月开了销项发票给对方。我这边做账的时候应该怎么做?借预收账款(已收款金额)及应收账款(未收到部分),贷固定资产清理及增值税销项税额。这样对吗?贷方固定资产那个科目是对的吗。还是应该改成其他哪个科目
老师,请问一下2025年购买的办公用品,忘记做账了,可以做在2026年吗
小规模取得专票,可以选择认证不抵扣吗
25年的简易项目 开票时间26.1月份 如都是开100万专票,分包20万回来都是普通发票,还能用分包抵减这个政策吗?报表应该怎么填
女性退休以后社保缴费年限不够的能个人每月缴纳吗
老师你好,请教一下,我们公司有分租厂房出去,对方对公账没下来,三个月没付房租,我也没开发票,我每月也没开票,要确认收入吗
老师,这张招待专票给抵扣?
老师好,请教一下个税申报累计扣除直接生成60000元?
那这样来说,按开票金额的千分之三交税,那就是收入一千交3块钱增值税。那就是增值税税负率是0.3%?水泥混凝土的贸易公司一般税负率是多少?不生产水泥,只是水泥这个商品的贸易往来业务。
如果只是销售,就是商业,按增值税负1%-2%缴纳
那老师,现在有进项税额192165,但是要开票1883586元,怎样才能做到只交6000块钱的增值税呢
没办法做到,你这个能够确定的是销项,就是你开票的收入,还确定离实际应该交的税再来确定的进项有多少。而不是说确定的进项来考虑其他的。
根据销项,想要按照老板的想法交税,只能靠进项控制是吧,少缴税,进项就得多,或者销项开少点,是吗
是的,就是这个意思的哈