你好,同学。 税负,是指交的税/收入的比例。 那么这里考虑是按销项-进项=交的税,再用交的税/收入来计算得出的。
老师问您一下,我们公司之前购买的车,进项税我们用来抵扣了,现在我们要卖了,这个税我们怎么交。我从会计问上面问了,但是我感觉我们这个我很不清楚,在那上面说了我还是不明白,。我以为的是我们之前进项税用了,所以现在视同销售按照13税率交税,但是二手车公司开了一张二手车的发票,还给我们算出来了一个税,说让我们去交就行,但是他算出来的那个我大约算了一下是按照2%算出来的,。还有就是这个税额我们应该怎么交,因为二手车那个公司说他们可以查到这辆车的销项我们交了没有,我们要是从电子税务系统上面交的话,他们怎么能查到》?他们开的那个票是过户开的票
老师问您一下,我们公司之前购买的车,进项税我们用来抵扣了,现在我们要卖了,这个税我们怎么交。我从会计问上面问了,但是我感觉我们这个我很不清楚,在那上面说了我还是不明白,。我以为的是我们之前进项税用了,所以现在视同销售按照13税率交税,但是二手车公司开了一张二手车的发票,还给我们算出来了一个税,说让我们去交就行,但是他算出来的那个我大约算了一下是按照2%算出来的,。还有就是这个税额我们应该怎么交,因为二手车那个公司说他们可以查到这辆车的销项我们交了没有,我们要是从电子税务系统上面交的话,他们怎么能查到》?他们开的那个票是过户开的票,请朴老师不要作答,谢谢哦
老师,增值税税负率怎么控制,我们的商贸贸易公司,老板说交税控制在开票的千分之三来交税,比如我8月份留抵进项税额是192165,现在要求我们开1883586的票出去,这样销账税是216695,抵扣完也做不到按开票的千分之三来交税,请问这个税负率怎么空,有什么办法可以做到按开票的千分之三来交税
老师:别人挂在我公司的工程:(工程款是开一次发票,结一次,挂在我单位的公司就提供一次发票给我们,比如:A工程,现在是第二次结款,我开出100万的发票,销项税是82568.81,挂靠单位提供94万的成本发票,其进项税是13%的有108141.59,那么我进项比销项多,我们公司正常是控制税负3个点,是这一次不交税呢,把这个进税留到下次,别人比如提供我进税少来用呢,还是就是直接还是安3个点交掉,多出来的我放在其他工程中,去抵掉,(是一个工程来控税好呢,还是我几个工程最好按个总的来控制好呢?)
我是会计小白,然后我们公司帮A公司代付款给B公司,出纳已开发票。现在出纳有个问题:我们税负率是千分之三,每个月固定交税差不多在三千左右,帮A公司代付了1000万以后,她自己算的是要交3万多的税,直接按照(1000×千分之三)算的。这种算法是不是不对?如果对方开相同金额和税费的发票,那么对税负率会不会有影响啊?还是说没影响,我刚来也不太懂,她问的时候我也没太听懂她说的到底什么意思
年收入十万多 需要缴税二千多 缴了九百多 是否需要补税 是否符合退税
付现所得税在哪里看得到
旅游公司内账,公司主营业务是旅游线路报名收入,公司一个小办公室改成一个小超市卖一些特产,给客户装特产的塑料袋可以计入管理费用低值易耗品吗?还是计入销售费用低值易耗品
旅游公司内账,我们公司有一个小超市卖一些特产,然后购入的塑料袋给客户装东西,计入什么科目?
1月业务收入财务会计440357.30元,预算会计174584.57元,在2.0系统记账,提示差额174584.57元。数录得正确,这怎么操作
老师,白酒的包装物租金要不要计缴消费税
老师:装修公司小规模纳税人做内账,2年前没收回来的货款,一直没建账,现在老板让建账,我做的是借:应收账款贷:利润分配等收回货款,借:银行存款贷:应收账款因为不是今年的收入,不能记收入里,我这么做对吗?
老师:小规模纳税人做内账,期初银行有余额现新建账借:银行存款贷:未分配利润或者是实收资本行吗?不知道当时钱是怎么来的
老师,纳税人将原有的房产用于生产经营,为什么从生产经营的当月交,没生产经营之前就不交房产税了吗
我的账面余额跟可用余额不一样,账面余额有2000多,可用余额是负20
那这样来说,按开票金额的千分之三交税,那就是收入一千交3块钱增值税。那就是增值税税负率是0.3%?水泥混凝土的贸易公司一般税负率是多少?不生产水泥,只是水泥这个商品的贸易往来业务。
如果只是销售,就是商业,按增值税负1%-2%缴纳
那老师,现在有进项税额192165,但是要开票1883586元,怎样才能做到只交6000块钱的增值税呢
没办法做到,你这个能够确定的是销项,就是你开票的收入,还确定离实际应该交的税再来确定的进项有多少。而不是说确定的进项来考虑其他的。
根据销项,想要按照老板的想法交税,只能靠进项控制是吧,少缴税,进项就得多,或者销项开少点,是吗
是的,就是这个意思的哈