您好,其他应收是先交社保,然后扣职工工资

计提社保及缴纳社保的账务处理,怎样区分个人部分是用其他用收款还是其他应付款?
我之前计提社保时是:借:管理费用 其他应收款-个人社保 贷:其他应付款-社保局 现在我缴纳社保时可以:借:其他应付款-社保局 贷:银行存款 其他应收款-个人社保 可以吗?
支付工资时没有计提,当月工资当月发放。借:管理费用—工资其他应收款—个人部分社保贷:银行存款缴纳社保时借:管理费用—社保其他应收款—个人部分社保贷:银行存款请问是否正确?为什么其他应收款会有余额?
老师你好,计提社保、缴纳社保个人部分过渡科目用错了怎么办,其他应付款--个人社保用了其他应收款--个人社
老师,计提社保和公积金,个人部分′用其他应付款和其他应收款科目账务处理是怎么样的
员工离职后2个月后,生病了,老板想发放困难 补助,这笔支出如何出什么分录,要申报工资薪金吗,可税前扣除吗?
董老师,您在线吗,有问题想咨询~
法人用他的公司打款到公司公账,写的投资款,我怎么记账
公司高管借款1000万,还不回来了,如果股东同意,能否转成股东借款,然后股东借款转分红交个税
总分公司,总公司把自己签的合同给了分公司做,但客户付款时又付给了总总公司,这合理吗?
总公司和分公司会做合并报表吗?
自产的入账不是按公允价值入账吗,是按成本?
老师,想问一下学校收学生秋游费100,但后期要付给旅游公司90,还有一些学生没去参加秋游,需要退费的,这种要怎么做账啊
4s店的上牌费计入其他应付款的下一步怎么做
总分公司,都是一般纳税,如果总分公司相互有真实的业务往来,总公司和分公司相互开发票算不算虚开发票?
会计分录怎么做呢?
计提社保,借管理费用等——社保贷应付职工薪酬——社保
缴纳社保,借应付职工薪酬——工资贷其他应收款或其他应付款——个人社保应交税费——应交个人所得税银行存款