你好,有车的进项发票吗

老师:公司卖进口车的贸易公司,销售汽车的人员都是合伙人,每卖一台车赚取的利润以公司3,卖车人员7这样分,他们销售车辆的人员不属于公司,没有工资,公司员工只有会计出纳两三个人的工资,他们利润直接就分配了,我该怎么做账啊,分了也没有走什么流程,老板和合伙人直接分的
本年7月,M汽车制造公司生产甲型小汽车30辆,乙型小汽车50辆(作为奖励发放给优秀员工)。甲和乙均由M汽车制造公司的A车间生产,其A车间只生产这两种型号的汽车。每辆甲型汽车的直接材料成本8万元,直接人工成本2.5万元。每辆乙型汽车的直接材料成本为10万元,直接人工成本1万元。A车间归集的制造费用合计4万元。针对制造费用现有两种分配方法可供选择:一种是生产工时比例法,生产甲、乙小汽车的工时分别为50小时和150小时;另一种是生产工人工资比例法,生产甲、乙小汽车的工人工资分别为10万元、10万元。甲型小汽车的销售价格为每辆40万元,乙型小汽车无销售价格也无同类汽车的销售价格。甲、乙两种小汽车的消费税税率均为25%,成本利润率均为8%。 请对上述业务进行纳税筹划。
您好!老师麻烦问一下我们公司老板把素偶有的车辆固定资产都是挂在其他公司的、这个一年多说有车辆的费用入账在我们公司的、我一直给挂名法人说把营业执照经营范围变更一下两家公司签订车辆租赁合同说有的车辆费用就不会税前调增了、挂名法人的一起是把这个公司从他名下转走、但是现在没有人愿意接受变更、所有的车子要买车辆保险了、人事部提交钉钉付款流程在我这里需要签字、我们公司存在的风险我已经给老板和总经理提了好多次他们不愿意做出改变我很难做事情、老师这个保险买了是入账是不合规我怎么办
老师好,公司支付了一笔拉车费,金额1万多,签订了拉车服务合同,然后当时因为账上资金不够就由公司一个员工垫付了,公司账户有钱后就把这个垫资款打给了员工。但是合同当事人双方又是我公司和拉车公司,公司员工垫付以后取得了对方公司盖章的收据,我把这些合同和收据和银行回单都作为入账凭证,但是我做账的时候没有通过其他应付款-员工核算,直接贷方银行存款,等于省略掉了员工垫付的这个过程,但是附件上是能看出来的,这样可以吗
老师,我是一家运输公司的内账会计,我公司是一般人,合伙制,其中一个老板他有13部运输车,和另一个老板合伙组成一家运输公司,他们合伙投资又买了9部车子。那个老板的车子他就称为私车,有车的老板跑业务,另一个老板兼出纳,但不登账,公司有一个公账,一个私账,私账是兼出纳的老板名字,与她个人的钱没关联。私账里的钱都是公司的库存现金,用于支付零星开支和没有正规发票的支出。现在是这种情况,有车子的老板转钱给出纳,是私车维修费7800元和空调衍理费61380元,进入私账。这笔业务怎么写分录?
老师好 要红冲 24年的发票 对方抵税了 我这边直接红冲还是 要对方写个情况说明吧 为什么要红冲
老师 请教几个问题 像生产部门领东西出去 是生产成本 研发部门领东西出去是研发部门 那像我们综合部和销售部门领东西出去是对应什么科目呢
大酒店需要在门口焊个大棚 购买大棚钢结构料的钱和人工费 应该放在什么科目
老师 像生产部门领东西出去 是生产成本 研发部门领东西出去是研发部门 那像我们综合部和销售部门领东西出去是对应什么科目呢
不抵扣进项税 咋做分录
老师好,请问我们公司向供货商采买5000万设备,然后设备抵押给融资租赁公司,租赁公司贷款给我们3000万元,直接付给了供货商,后面我们每个月付给租赁公司50万元,请问账务处理怎么做,我们是小企业会计准则
老师 先确认了未开票收入和销项税,后开发票,开票的咋入账?
请问房产发票认证的税额是否可以用来出口退税?
全年年终奖个税税率 几个档告知一下。
对公贴现资料清单: 1.公司章程(首页公章,多页骑缝章) 2.24年度-25年年财务报表(首页盖公章,多页盖骑缝章) 3.24-25年纳税申报表(首页盖公章,多页盖骑缝章) 4.近三个月其他行资金流水(首页公章,多页骑缝章) 5.贸易订单、销售合同(前三大上下游:首页盖公章,多页盖骑缝章) 6.对应发票(盖公章) (想问下第2和第3点在电子税务局可以下载出来是吗?财务报表是汇算清缴后的报表打印出来的是吗?如果是,现在是26年2月3号25年的汇算清缴还没做,要怎么提供?)
老师有的,但是票一共10张增值税发票和5张机动车发票,大部分没有开发票的
你要根据你的进项和销项来做账才可以的,还得参考公户的收入支出,不是公户的没事,可以不做
那老师走公户的也有不开票情况,那我可以做其他应付款吗,我看之前他们的内账都是做的其他应付款,然后有增值税发票的就有主营业务收入可以吗
你做代收代付的也行,前提是税局不会查太严,做收入可以的
老师那我做一套账,没发票的就做应收应付,有发票的就做主营业务收入和主营业务成本,月末就照常结转到本年利润里边
对的,这样就可以的
老师,那他们的利润直接就分配了,然后他们也跟公司毫无关系,也不发工资,那这个钱直接就没有了,需要叫他们如何做呢
你不用做其他的,做代收代付就行,也不要开发票
就是应收账款,应付账款哈,然后结合开票的就是主营业务收入和主营业务成本是这样吗老师
对的,就是这样操作的
老师那他们直接把利润分了,我需要去管吗
不用,这个不用管的
谢谢老师明白了
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