你好,不用的,按照提供的发票给他们打款就可以了

老师,我们是总承包方,把劳务分包了,我们和甲方签订的是一般计税,和分包方签订的简易计税,那分包方是不是要给我们按一般计税来提供成本发票呢?
老师,我们是总承包方,简易计税,把合同的百分之60分包了,和分包方签了劳务分包合同,我们采取差额征税,先扣分包方的税金增值税3个点,还有附加,印花税,管理费2个点,那我们差额以后,还用返还分包方税金吗?
老师,我们是总承包方,只把劳务分包出去,只收管理费和税金,我们是简易计税,我们提前收分包方3个点的增值税,那等分包方提供来劳务发票时,还用返税给他们吗?提供来的劳务票备注栏都写着差额征税
老师,我们是建筑总承包企业,然后把工程分包出去,我们采用简易计税,那分包方给我们提供发票,有差额计税的,我们还用返还她们税点吗?我们在播工程款时,已经扣了她们3个点了
老师,我们公司是建筑总承包企业,把劳务分包了,分包方提供给我们的劳务发票,我们实行差额计税,现在开给我们的普票税率是1%,但是差额扣除的时候,是按3%计算的,那岂不是应交税金-简易计税一直会存在贷方余额,是吗?
去年的成本发票被红冲,今年补拿成本发票回来怎么入账
公司的个税手续费 公司给会计的话,需要怎么处理?
个人去税务局代开发票,做销售的,能开什么业务的票,税率多少,总共要交多少点的税
您好,软件多少钱?几个版本
老师,现在规定下,我公司是小规模公司,开3个点的专票,我公司实际交增值税是1个点,对吗?增值税申报表里16栏要写2个点的税额。谢谢
老师,我们公司是砂石厂加工企业,请问一下老板有一家小规模和一般纳税人的公司。现在合作的公司是小规模公司,老板跟对方合作是用一般纳税人合作,这样税负会很高,可不可以老板用一般纳税人的公司投资小规模公司,然后由小规模公司和对方的小规模公司合作,然后取得的利润再分给一般纳税人公司,这样可以吗(董孝彬老师)
公司没有收入,然后报销可以开专票抵扣,这种情况是不是尽量不开专票,因为没有收入,账表不好做呢
25年预收款确认收入,结转成本,26年开票时增值税收入跟所得税收入不一致呀
请问个体户有说泥补以前年度亏损的说法吗,就是比如上一年亏损,今年赚钱了,先补亏再交经营所得,有这种说法吗
老师,应付款项期末余额17000说明啥
老师,我们取得分包方的劳务普通发票,我们可以差额掉之后再交税,但是把差额掉的这块已经把分包方的税扣了,那分包方开票时也交税了,我们又扣一次税,那分包方不是重复交税了吗?
分包交的是分包的,你交的是你的,你们又不是一个公司,自己交自己的,没有重复
你们扣他们的税点是扣的你们应交的税,这个就是挂靠的
可是我们扣他们的税点,这一块我们也没交税吧,因为我们把分包这块差额掉了,我们也没交这部分税啊,老师,我有点迷
这个就是你们的综合税点收入,在外人看来就是你们的利润
奥,我明白了老师,除了收的税金,我们还收管理费
老师,我们收到劳务普通发票后,我们前任做的是借:工程施工,应交增值税-简易计税 贷:预付账款,我觉得收到普票不应该价税分离吧?
对的,普票不用做价税分离的
前任说,收到差额的劳务发票,要价税分离,老师,是不是要改啊?
差额纳税的话是需要价税分离的,不是差额纳税不用
老师,差额征税的划,那我们收到劳务普票也能价税分离做分录吗?
嗯,差额计税的分录就是你上面这个借:工程施工,应交增值税-简易计税 贷:预付账款
老师,如果备注里不写差额征税这几个字,就不用价税分离了吧?直接全做入工程施工吧?
对的,就是这样做的