你好,不用的,按照提供的发票给他们打款就可以了
老师,我们是总承包方,把劳务分包了,我们和甲方签订的是一般计税,和分包方签订的简易计税,那分包方是不是要给我们按一般计税来提供成本发票呢?
老师,我们是总承包方,简易计税,把合同的百分之60分包了,和分包方签了劳务分包合同,我们采取差额征税,先扣分包方的税金增值税3个点,还有附加,印花税,管理费2个点,那我们差额以后,还用返还分包方税金吗?
老师,我们是总承包方,只把劳务分包出去,只收管理费和税金,我们是简易计税,我们提前收分包方3个点的增值税,那等分包方提供来劳务发票时,还用返税给他们吗?提供来的劳务票备注栏都写着差额征税
老师,我们是建筑总承包企业,然后把工程分包出去,我们采用简易计税,那分包方给我们提供发票,有差额计税的,我们还用返还她们税点吗?我们在播工程款时,已经扣了她们3个点了
老师,我们公司是建筑总承包企业,把劳务分包了,分包方提供给我们的劳务发票,我们实行差额计税,现在开给我们的普票税率是1%,但是差额扣除的时候,是按3%计算的,那岂不是应交税金-简易计税一直会存在贷方余额,是吗?
老师,公司名下车卖掉了 ,二手车交易市场开具了发票 我按照金额计算缴纳增值税,因为卖价低于现有折旧价 所以就不报所得税,请问我缴纳增值税 这分录该如何计算呢?
营业额流水是指什么,听不懂
工地上租赁铲车,塔吊,计入工程施工-机械使用费对吧,那铲车加的油,计入工程施工-燃料及动力,还是工程施工-机械使用费-燃料及动力
你好 请问房地产公司都交什么印花税
老师,我发现23年的一个分录我写错了,A公司的10万的收入,我给计入到 B公司了,我该怎么改正一下这个错误
你好 我们公司是14年成立的,现在再做减资的准备,我们减资成功后,实缴金额要在几年内完成啊
老师。我们申请高新企业。研发费用没有达标。我现在就在12月底调一笔账。从主营业务成本转为研发费用怎么写分录?
开出转账支票支付印花税200元车船税55000元
24年付出一笔中介费没收到发票,记得借管理费用 2000 贷银行存款。汇算清缴前25年1月收到1000元发票,对方退还了我们1000元,24年汇算清缴调增了1000。我们是小企业会计准则,25年收到退回的1000怎么账务处理
老师好,我们收到请问苗木免税普票,可以抵扣进项税吗
老师,我们取得分包方的劳务普通发票,我们可以差额掉之后再交税,但是把差额掉的这块已经把分包方的税扣了,那分包方开票时也交税了,我们又扣一次税,那分包方不是重复交税了吗?
分包交的是分包的,你交的是你的,你们又不是一个公司,自己交自己的,没有重复
你们扣他们的税点是扣的你们应交的税,这个就是挂靠的
可是我们扣他们的税点,这一块我们也没交税吧,因为我们把分包这块差额掉了,我们也没交这部分税啊,老师,我有点迷
这个就是你们的综合税点收入,在外人看来就是你们的利润
奥,我明白了老师,除了收的税金,我们还收管理费
老师,我们收到劳务普通发票后,我们前任做的是借:工程施工,应交增值税-简易计税 贷:预付账款,我觉得收到普票不应该价税分离吧?
对的,普票不用做价税分离的
前任说,收到差额的劳务发票,要价税分离,老师,是不是要改啊?
差额纳税的话是需要价税分离的,不是差额纳税不用
老师,差额征税的划,那我们收到劳务普票也能价税分离做分录吗?
嗯,差额计税的分录就是你上面这个借:工程施工,应交增值税-简易计税 贷:预付账款
老师,如果备注里不写差额征税这几个字,就不用价税分离了吧?直接全做入工程施工吧?
对的,就是这样做的