你好 借简易计税贷工程施工 冲成本就可以
老师,我们是总承包方,把劳务分包了,我们和甲方签订的是一般计税,和分包方签订的简易计税,那分包方是不是要给我们按一般计税来提供成本发票呢?
老师,我们是总承包方,只把劳务分包出去,只收管理费和税金,我们是简易计税,我们提前收分包方3个点的增值税,那等分包方提供来劳务发票时,还用返税给他们吗?提供来的劳务票备注栏都写着差额征税
老师,我们是建筑总承包企业,然后把工程分包出去,我们采用简易计税,那分包方给我们提供发票,有差额计税的,我们还用返还她们税点吗?我们在播工程款时,已经扣了她们3个点了
我们是建筑企业,简易计税项目,现在疫情期间分包开了1%的普通发票给我们,请问应交税费――简易计税不平咋处理?申报时是(总包―分包)/1.03×0.03,可是分包款是1%税点,那做账时差2个税点 开销售发票:贷方 应交税费―简易计税(3%税点) 收到分包开票是:借方 应交税费―简易计税(1%税点) 预交税费:借方:应交税费―简易计税(按3%差额计税) 最后应交税费―简易计税和申报数据有2%的差额
老师,我们是建筑总承包企业,收到分包方的劳务票税率都是1%,但是填写申报表的时候是按3%填,是吗?我能不能价税分离是按3%人为的分离,记入简易计税里面呢?我们收的全是普票
老师,我想查个人社保医保缴纳明细,在哪里能查到
销售商品金额10万元,账期内付款打九折,实际收到货款89990,(10元为客户抹零少付款),怎么填写分录
老师,我们公司以前是费用支出挂往来,发票来了做费用。现在领导要求从5月开始当月费用支出时直接做费用,发票来时冲费用,然后重新按发票金额入账。我想的是以前的挂的往来的也全部结转到费用,费用往来全部平账,这样操作可以吗
公司的认缴金额是不是等于注册资金
老师好,2024年我们公司处理了一辆办公用汽车,处理的时候用的固定资产清理科目,最后固定资产清理科目转入到营业外收入,这样做合理吧?当月我们增值税正常申报了,但是企业所得税季报和2024年的年报都没体现这一块收入,税局说我们增值税和企业所得税申报不一致,让我们修改,我想问一下,这个差异是正常差异吧?还是我当时账务处理使用的科目不恰当?
老师,2021年的进项税现在不让抵扣 ,现金补交的 ,城建,教育附加,地方教育附加都加纳的,记到当年的损益,会计科目怎么计,谢谢
购买设备11万,取得了发票,分几次付款,每次付款入账需要什么做附件
老师,我想问一下软件公司有公共平摊的进项,这个要怎么做账务处理
老师 酒店行业发生的支出 哪些放成本 哪些放期间费用?
一次性支付房租和每月摊销的会计分录,是预付账款还是摊待费用
总监让我都按3%重新计算,再调整账务
你好 本来抵扣的就是3% 人家是差额抵扣 不是根据发票税额抵扣
老师,我收到分包方发票的时候,就价税分离,税金计入借方了,但是交税的时候全部都是按3%交的,贷方会有余额,所以财务总监说统一按3%分离,余额就平了,这样理解对吗?
那你做的不对 不是根据税额填写 增值税(收入-成本)/1.03*3% 按这个缴纳的 你交了多少 贷方-缴纳的=借方的 倒挤出来