你好 你们已经差额征收了 也就是分包的税款已经抵扣了 应该把扣下的税款退还给对方
老师好,我们是总承包方,把工程分包出去了,只收取税金和管理费,那每个月怎么填写增值税扣出发包的那个数呢?这个数从哪里知道呢?虽然合同有总的分包额,但是劳务分包是一个总合同,然后分次拨款给他们
老师,我们是总承包方,简易计税,把合同的百分之60分包了,和分包方签了劳务分包合同,我们采取差额征税,先扣分包方的税金增值税3个点,还有附加,印花税,管理费2个点,那我们差额以后,还用返还分包方税金吗?
老师,我们是总承包方,只把劳务分包出去,只收管理费和税金,我们是简易计税,我们提前收分包方3个点的增值税,那等分包方提供来劳务发票时,还用返税给他们吗?提供来的劳务票备注栏都写着差额征税
老师,我们是建筑总承包企业,然后把工程分包出去,我们采用简易计税,那分包方给我们提供发票,有差额计税的,我们还用返还她们税点吗?我们在播工程款时,已经扣了她们3个点了
老师,我们是建筑公司,我们被挂靠方,我们把劳务分包出去了,有个项目是简易计税,我采用差额计税,计算增值税把分包的差额了,假如我们给开发公司开发票是100万,收到的分包发票是60万,那差额后计算的增值税,税负怎么计算,是用增值税除以100万,还是100-60呢
有一笔差旅费是因为某个特定的产品产生的,这笔差旅费是直接入这个产品的生产成本,还是先进制造费用在转入一个产品的生产成本
银行流水有一笔账2000,账号有有误退回来,一正一负,会计做账应该怎么体现?请教老师
杭州出差16天,餐费585+624+436+452+220+943+350+339+406+514+1814能做到差旅费吗,其中943+1814做到福利费里可以吗?
你好,老师,请问我公司有一些空地租赁给做光伏发电的了,每年收一次租赁,这个租赁费要缴增值税吗?这属于营业外收入吧
产品的文件处理费用,是什么会计科目
去年记的费用跨年才开出来汇算清缴前后怎么账务处理?
房地产甲方支付油漆工工资2600元,怎么做会计分录
老师,我司做三体系认证,来的2位老师的路费我司负责报销,请问应该如何记账?
老师,我24年有一笔出口业务的收入确认在了25年1月份,现在税务老师上我做更正申报,请问更正申报具体怎么做
18万包4个月宾馆,怎么建账,期初余额18要放在哪里
老师,我要全部返给他们吗?怎么计算返多少啊?
老师,我不太明白差额征税的意思,分包方给我们提供成本发票,我们差额征税,为什么还要返给他们税呢?
总包是100 分包60 那么差额按照40缴纳税款 对方的税金是自己交给税务局的 你们也不该扣下来
奥,那分包方他们有自己的劳务公司,自己开票,他们是小规模,季度不超30万还用交税吗?他们不交税,我们还用退给他们吗?