学员您好,之前是用什么支付的呢 您补做相应的分录即可

老师,我们账上有很多应付账款余额,但是这些钱其实都付了,以前的会计只是没做帐,我该怎么办
我们公司之前是代帐公司做帐,弄的帐很乱,应收应付和实际上的对不上,有些公司都没有业务往来了,帐上还有余额,这些不平的应收应付怎么做分录调平?
老师,刚接过账来,有些科目有余额,比如其他应付款明细只有两个,但是记了很多个,都是重复记的,该怎么办啊?
老师,中午好,我们款付清了,但是一直应收应付上都有余额,之前一直是财务公司做账,汇票都没有入账,现在我们自己建了帐套,是否可以更改期初余额呢
请问老师,账上很多应付账款,其实已经没有了,我找领导签字说明这些已无需支付,作为会计凭证然后我把这些余额转入营业外收入可以吗?
老师,我们10-11月是小规模纳税人,12月是一般纳税人,10月份开了3张发票金额大概10万多一点,12月冲红了,重新开,12月应税产品按照13和9个点开票,10-11月申报增值税怎么申报?
老师,我报表上 未分配利润有一个30万,我如果想冲掉这30万可以给法人做点工资吗
老师,年报是做完第四季度的账。自动就出来的吗?
餐饮退会员卡怎么写分录
一般纳税人公司,7月一9月份以公司的名义购买的房产,没开发票,计入在建工程。这个月开了发票。这些是一次性转入固定资产吗怎样写会计分录?转入固定资产之后是次月做折旧是吗?
处置了一台公司试驾车,财务软件没有“资产处置损益”这个科目,应该入哪个科目
老师预提仓库租金,后面支付房东房租会计科目?
基准利率是我们平常说纯粹利率加通货膨胀溢价加违约风险溢价加流动性风险溢价加期限风险溢价吗?
我公司账面上有好多无法收回的应收账款,还有好多无法支付的应付款,都是好多年遗留下来的,如何清理掉呢?
请问我这个月调整了:2022年的收入(增加了无票收入)、 费用(减少了,需要调增)、 成本(增加了,有无票收入结转了库存), 我要改哪些报表?
之前是现金付的,因为账上现金余款很多,但老板确定是已经付过的,估计老板拿了公司的钱直接付掉的
那你就拿现金冲掉 借 应付账款 贷 库存现金
但会计不知道,所以一直挂着,现在我做的话,现金支付合适吗,还是做借应付账款,贷其它应付款-老板这样比较好呢
根据实际情况来 是什么就是什么
那我就按现金支付,本来也是付的,应该在付款凭证上需要让收款单位签字,对吗,现在哪些供应商都不联系了,没法签字怎么办呢
需要有凭据的,这个与老板沟通处理一下
好的,谢谢老师
不客气 祝您生活工作愉快