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请问老师,账上很多应付账款,其实已经没有了,我找领导签字说明这些已无需支付,作为会计凭证然后我把这些余额转入营业外收入可以吗?

2025-02-08 15:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-02-08 15:01

你好可以的,操作没问题。

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你好可以的,操作没问题。
2025-02-08
您好,这个是可以的哈,可以
2023-01-12
你好 1. 走坏账处理 。 借信用减值损失贷坏账准备 借坏账准备贷应收账款 2. 是的 借应付账款贷营业外收入 3. 需要有凭证资料的。 需要写情况说明 领导审批后做账
2020-10-13
您好,您这个分录也是可以的,一般工程会有工程结算和工程施工, (1)登记实际发生的合同成本 借:工程施工-合同成本 贷:应付职工薪酬、库存材料等 (2)登记已结算的工程价款(并开票) 借:应收账款 贷:工程结算 应交税金-应交增值税-销项税 (3)登记已收的工程价款 借:银行存款 贷:应收账款 (4)登记确认的收入、费用和毛利 (这个用自制原始凭证就可以,凭证附件列出计算思路和相关数据的出处) 借:工程施工—合同毛利 主营业务成本 贷:主营业务收入 (5)工程完工时,将“工程施工”科目的余额与“工程结算”科目的余额对冲 借:工程结算 贷:工程施工-合同毛利 工程施工-合同成本 工程施工最后结转到主营业务成本
2024-05-25
可以的,可以这么做的,这个营业外支出不允许抵扣的。
2024-05-30
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