您好,没有统计签名,发票是没有勾选成功的,如果您填写了申报表抵扣,那您填写有误,您需要做更正申报
就是我们单位他在报增值税的时候,跟那个增值税认证平台是两个人操作,阿包增值税是我另外一个同事,然后那个增值税认证平台,然后那个勾选是我来操作,但是那个我们那个同事,她以为我增值税平台那边已经认证勾选过了,所以他就先把增值税给报了,然后事后才发现,我这边还没有操作,还没有那个发票认证,勾选这样子的话,会会不会对那个我们这个报税有什么影响呀。 我们那个增值税税金已经缴纳了,但是那个增值税认证平台就是勾选那边,我看好像是没有进项税的,就是人家没有开,开具发票给我们,可以进行认证的就是勾,选出来都是零,如果是这样子的话,那我七月份忘记勾选了,没有勾选的话,是要到税务局申请把他把那个报的增值税撤回重新那个再勾选呢,还是说我七月份我不勾选也没有进项税的情况下,不勾选也没有关系,等到八月份然后再勾选认证是不是也可以。 我想表达的意思就是增值税已经申报,然后增值税认证平台却没有去进项税认证,但是我们也没有进项税,这样子的话,有没有关系,还是说必须要到税务局去处理一下。
请问我昨天勾选抵扣了发票,但是没有点击申请统计和确认统计,今天因其他原因进不去增值税综合服务平台,但是我的增值税申报表里面已经有了进项的数据,然后我就按正常申报了,那再进去申请统计只能到下月初吗?那会对我的这一次申报有什么影响吗?
2019年进项税少申报18000,认证勾选平台也勾了,只是没有打印清单,现在去增值税平台打印已经不能看到2019的了,做账也没有做进去,今年4月进项税那18000帐做上去了,但是税务局那个没有去更正,相当于我们帐上的增值税与税务局报表的上的税差了18000,前几天去更正了,但是税务局的合计金额跟我们金额不一致,图片在下面,请问这个是什么原因?
老师,每个月的进项税额是不是不应该有余额的?因为月末不是都结转至未交增值税了吗?但是我这个2月份的,期初那个余额158.53是去年12月份调出来的,我在2月份已经申报抵扣了的,那按理说,2月底不应该再有余额了呀。ETC通行费的和动车票的,我计入的进项税额,但是我在申报表里面也做了填报抵扣的。ETC的是认证平台勾选认证的。我不清楚什么原因导致的进项税额还会有余额。
老师,每个月的进项税额是不是不应该有余额的?因为月末不是都结转至未交增值税了吗?但是我这个2月份的,期初那个余额158.53是去年12月份调出来的,我在2月份已经申报抵扣了的,那按理说,2月底不应该再有余额了呀。ETC通行费的和动车票的,我计入的进项税额,但是我在申报表里面也做了填报抵扣的。ETC的是认证平台勾选认证的。我不清楚什么原因导致的进项税额还会有余额。
你好老师,我是餐饮业现在会员赠送,借销售费用,贷主营业务收入。这不是真实的实际收入,所以想把这部分收入冲掉用啥会计分录呢?例如销售费用100贷主营业务收入100 借主营业务收入100贷什么?
零基础每天学8小时,能通过中级三门么?还有四个月就考试了
老师增值税跟成本有关系吗?
老师,我想问下,本年利润结转至未分配利润这个环节,是不是要先提取盈余公积,弥补亏损等等,如果是的话,怎么做分录呢
哪位老师帮我做一下题吧,我着急交卷,谢谢啦
哪些是属于金融机构和非金融,保险行业算是金融机构吗
老师您好,请问加油站的无票收入无法减掉库存,然后跟电子税务局库存台账对不上,怎么办啊
外贸企业只免不退,对应进项税转出。只免不退的情况有两种,一个是小规模纳税人,另一个是取得普通发票。这两种情况理应没有进项税。那么对应进项税转出的进项税哪里来的?
这题答案是什么?老师的解析为什么最后再加一个A?4年年金终值再复利一次不是5年的年金终值吗?
老师,调账时,2023年的收入,未确认,在2024年调,公司是用小企业会计准则,在确认收入时,借:银行存款,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税-进项税额,相应的所得税费增加:借:所得税费用,贷应交税费-应交企业所得税,老师是这样吗,后面要结转损益的分录怎么做,要把所有的转入利润分配-未分配利润
我就是还没有申报的,我进去增值税申报表的那个一表集成里,看到了我勾选成功的那一部分发票的金额,那我现在要申报的话就只能不填进项的金额是吗?
首先您需要确认您勾选有没有成功?如果勾选成功,您进项填写数据是正确的,如果您勾选没有确认成功,您填项就是错误的,关键点您需要确认您勾选有没有成功?
那我没有申请统计以及确认统计,那就表示没有勾选成功了吗?
您好,是的,您没有统计签名,您就没有勾选成功,没有勾选成功就不能抵扣,您可以在勾选平台上查询一下您具体有没有勾选成功?
我是昨天勾选的,然后今天准备去系统确认统计签名,然后今天系统就出了问题现实“税务数字证书系统返回错误信息为:证书位置错误ph=14202”,导致我进不去系统,所以没办法确认签名,
没有签名成功,就是没有勾选认证成功,不能抵扣
那为什么没有签名成功,增值税申报表还能自动汇总数据啊?然后老师你知道那个状况需要怎么解决吗?就是进不去系统那个
没有沟远成功填表也成功了,那应该是系统设置的原因,如果您填写有错误,您需要做更正申报
好的,我主要是现在是最后一天申报了,那个系统进不去的问题只能去税务局解决,那我可以现在按我的数据申报然后明天去税务局更正申报可以的吧?
您好,是的,因为您现在已经申报成功了,而且进去不了,这种情况您可以明天去税务局更正申报,
好的,那如果过了申请统计签名的时间,是不是就会需要到下个月的才能统计签名啊?
你好,是的,就需要等下个月的报税期可以签名
那下次签名是单独可以签我这一次勾选提交的,还是只能统计下个月一起勾选提交的啊?
下个月把上个月已经统计好的取消统计,然后再重新统计签名
就是全部进项啊税额啊就跟正常的一样全部放到下个月一起统计一起申报是吧?
您好,,是的,就是下个月再把勾选完的重新统计一下,一起签名,再下个月可以一起抵扣,
好的,谢谢老师,进项确实不填数据才能申报成功,我只有一次提问机会了,就是我到下月一起抵扣的话,那个我做的账里边,我的进账发票是做在这个月,那我因为这种原因没办法勾选成功只能到下个月去勾选抵扣的话,那这个的我的账里面是有进项税额的,但是我的增值税申报表是没有进项金额,这样子会不会有什么问题啊
老师麻烦回复我一下,实在不知道该怎么办了
您好,您账上已经正常做进项了,这个不对,您把进项转到待认证进项,这个科目,您就直接把前面做错的红冲,然后按照正确的做就可以,没认证的进项记入待认证认证进项税额,这个科目期末需要缴纳增值税,期末您需要做结转的分录,借应交税费转出未交增值税贷应交税费未交增值税
然后没有认证成功的,下个月您再勾选认证可以抵扣,申报表申报错误的,您去税务局做更正申报