你好,是的,需要去税局作废的哦

请问成品油发要冲红,冲错了,只冲了金额,红字发票己开,应该怎么处理。是否要省级税务机关才能撤消发票冲红
老师您好,我们公司为51开票上开具电子发票,金额开错了,想作废发票,但是平台上只有冲红发票,作废的按钮是灰色的。想问一下,作废和冲红有什么区别?如果开冲红发票账务应该怎么做处理?
我上月开出一张发票金额7万元,其中有一款产品本月发生退货1万元,我冲红了上月那张原发票,开了负数发票-7万元,再开了6万元正数发票,购方说不能这么开影响到上月发票的结算,要我只冲红单个产品的金额,但是我只能冲红整张发票的金额,冲红部分是不是需要购方申请红字信息表我才能开部分的退货
老师您好,我2021年12月份开错了好多发票,然后在今年红冲了,但是我今天才发现自己漏了一张没有红冲上,金额是6800元,因为已经给税务局写了红冲说明,现在不知道应该怎么办
篮字发票金额是13487.5元整份金额被红冲了,对应红字发票金额是-68.75元(只红冲了一部分)。导致差异客户无法认证抵扣税金,所以现需要麻烦我们开具-13418.75元红字发票,再开具13418.75元篮字发票给客户。请问这种情况应该怎么处理呢
前任会计留下的账,其他应付款只有贷方发生额,没有借方发生额,余额在借方,还是负数,从没见过这种情况,原来是他用借方发生额减去贷方发生额造成的,现在用不用调账?
老师请问下这个情况怎么处理
老师,我们单位有台设备,因某种原因我们公司不能招标,用的别家公司招标,现在款子打到了替我们中标的公司 现在怎么样把钱给我们公司呢?
老师,你好,老板需要我做一张复利的利息计算表,2024年4月1日起计,按月计息,月息1%!算到2月最后一天,请问这个表应该怎么做?
农产品生产者,企业所得税也免吗?
老师,采购原材料可以把入库单和验收单合并成一个单子吗?为什么?
这个月刚接受一家财务,发现之前的会计账上 将兄弟公司开进来的一张发票做了借:工程施工,应交税费-应交增值税-进项税额,而且在12月份结账的时候,年底结账时将进项税额全部做了转出未交增值税。但是入职1月份在勾选发票时,发现这张票并没有勾选认证,于是我在1月勾选认证抵扣了,现在才发现之前会计将兄弟公司开进来的这发票。做了账务处理,但是不知道为什么没有勾选呢,而且已经年底结账了,应交税费之前会计勾选认证的金额竟然跟账务上进项不一样,这我现在如何处理?如果我现在招之前财务12月份做的。进项冲销的话,那我下月勾选认证的话,不就跟这个月的对不上了吗?
老师,我在哪个环节计算这个税金加成本去跟这个售价去对比,我想利润少的,有些产品就不准备生产了,正常白酒企业的这个毛利率在多少区间?售价156元,成本72元,这种产品有必要保留吗?怎么判定的
老师,2022年之前的会计将认缴制2000万注册资本做了实收资本,借方查不到是怎么录的科目,在2024年注册资本减资成200万后,另外一个会计在24年12月份做实收资本1800万的调整,借:实收资本1800万,贷:其他应收款个人1800万,这下实收资本但是调正确了,但是其他应收款个人头上就多出了1800万的虚数,我想在25年把它调了,于是我做了一笔 借:其他应收款个人1800万,贷利润分配-未分配利润1800万,我结转后,其他应收款个人数据调正确了,利润表也没有收到影响,就是资产负债表上未分配利润多出1800万,这个1800万期末数怎么样才不结转到下一年度的期初数呢?
以前留抵税额,不知道是什么时候的,这次申报被减掉,做账如何做掉这个金额