应该是使用了应付款模块,相关会计科目设置成了应付受控,可以不设置应付受控,这样就可以在总账模块生成修改凭证了
老师我用的是用友u8.这是对方科目,暂估科目也设置也应付,为什么应付受控?
用友T3系统固定资产模块,为什么不能使用应付受控科目?我不是当月付的款,肯定要挂到应付或预付科目啊!这个怎么办?
老师,公司应付材料款项,科目设置为应付账款-往来,可还有一些费用之类的款项,这个是设置为其他应收款,还是也设置为应付账款-往来
老师好,科目没有按照往来核算的基本要求设置客商以及项目辅助核算,这句话针对应付账款的话,意思是指比如应付账款没有设置暂估应付账款,也没有客商名称对吗?
老师,我们供应商名称是用的辅助核算,现在我需要设置应付账款的二级科目,跟应付账款--暂估的二级科目 区分开,怎么设这个二级科目好一点
老师 我们从村委会那租的房子,对方给我们这种票据,可以吗?可以税前扣除吗?
老师,帮我看一下这个发票号是多少,
老师您好,我是刚入职的生产单位,月底库存明细请问怎样算,上个月的库存。知道,进货是石子石粉等,出货也是粉,都是估计数谢谢老师
北京国企,单位给职工防署降温之前每年400,今年想发1000可以吗有要求吗
老师您好,请问预收了后两个季度的收入3000多万,并且增值税专用发票已开具给对方了,我税务申报增值税要按开票金额及税额申报,那么肯定就是开票总收入,但是企业所得税我想按权责发生制分期确认申报可以么?那话增值税报表和所得税报表的收入不一致可以么?如果可以的话请问老师我放在预收账款可以么?
老师,6月电子税务局申报征期,是几号截止?
请问开发票合同是煤炭技术服务?开发票是开专业技术服务还是现代技术服务??
老师,店里的水电费计入什么费用
2022年序时账,我看了有记其他应付款,没有记其他应收款,但是22年资产负债表,其他应收款期末余额有数,其他应付款期末余额没数,不知道怎么回事,这种情况正常吗,我现在要给审计拍近三年报表里出现的科目对应的记账凭证,我拍其他应付款还是不拍,资产负债表里其他应应收款有数但账上没有数没得拍
老师!问一下!承接的项目,后期以房抵债抵了工程款,办理房产证产生的契税和印花税怎么做账,还是房子的维修基金
其他出库单对方为成本吗?直接材料可以吗?
请问怎么设置?
老师还在吗
其他出库单和材料出库应该是一样的,材料出库设置的科目是直接材料,换成制造费用即可,别的保持一致
应付受控是否不能用于采购入库单,以免重复入账?
采购入库单涉及应付账款,应付账款科目应该是应付受控的,
能把这凭证生成,因生成时出现应付受控就不能操作.那该怎么操作呢?
不能在总账手工生成凭证,只能在供应链模块生成凭证
是的,我可以在供应链改科目吧
是的,在供应链模块可以修改相应凭证