您好,收到货款没开票的话, 借:银行存款 贷:应收账款 当开具发票的时候, 借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额
老师你好,发出商品给客户,已收到客户对应的货款,我方没有开发票,我看网上的凭证是借:银行 贷:收入(未开票),但是居然也要交税。我想问下没有开票,报税的时候怎么交税啊?报表中销项表导入金额也没有不开票的部分?
老师,我司增值税一般纳税人,销售商品开具发票给客户10万,那会计分录是:借,应收账款100000贷,主营业务收入-库存商品88495.58元,贷,应交税费-应交增值税-销项税11504.42元。有些企业是没百分百体现全部业务,税局到公司突击检查,拿走公司资料,说有88498.58元没交税,但有销售货物给客户,内账会计做分录是,借,应收账款88495.58,贷,主营业务收入88495.58,就是销售没开票,就少收客户货款,不收税费。现在税局要求补税了,那要怎么补税,不含税收入申报多少,销项税申报多少,反正税局是针对企业,没要求客户也补税。
老师,早上好!我想问一下,我的发票已开,货款也全部收到了,但是货没有还在库存,这样的我可以当月确认收入嘛?还是一定要等货送给客户才可以确认收入(1.如果发票未开,产品未送,但是货款已收完---做预收或应收不能确认收入) 2.发票已开,货款也已收入,但是产品未发给客户,我需要当月确认收入吗?以上内容,请回复!谢谢!
老师你好,我想请问一下,我们公司是商贸企业,采购一批货物,收到进项发票没有认证,然后又把这批货物销售出去了,账上是有留抵税可以抵扣的,所以我没有认证发票,但是也导致账上没有这一类商品,如果我认证了,留抵税额不是越来越多吗?(我认证发票的时候是:借:库存商品,借:应交税额——应交增值税(进项税额)贷:银行存款)
老师,我们公司5月份预收了客户的货款20万,但是商品还没有发货,也没有开票,货物要到七月份才发给客户,那我做账,借,银行存款 贷,合同负债 这时需要申报销项税吗
纸质进项发票,进项抵扣是不是不能像电票那样再电子税务局勾选抵扣,要去税局操作的?
小规模公司买了一辆车130000,已折旧完,现在105200卖出,怎么做账呀
公司一直没有做银行回单,现在我接手了,那之前的是不是可以做个银行余额调节表呢
老师请问一下,生产车间的人员的差旅费记入生产成本吗,计入哪个科目更合适一点
在哪里可以查到企业属于中小企业
我今年要在新疆要考中级,2024年取得初级证也需要继续教育吗?我是在河南做过信息采集,这里也需要重新采集吗
老师,去年有一笔分录,借主营业务成本,贷应付职工薪酬。今年要冲掉,怎么做分录?
老师,我们公司从2022年到2024年,年收入1600~1800万元,马上要冲破2000万元,是不是要提前规划?我之前听过学堂的课,哪一个老师讲的忘了,年收入过了2000万元,不能享受哪些税收优惠政策?
我今年要在新疆要考中级,2024年取得初级证也需要继续教育吗?我是在河南做过信息采集,这里也需要重新采集吗
工会这个怎么做账,第一次做不知道要单独建立公司先暂时和公司业务放一起
老师,这个分录我知道的,我指的是当月不开票的情况下,书上和百度都说仍然要交税。
您好,如果当月不开票的话,开票系统就没有开票信息的,申报增值税的时候也不会有开票信息读取到申报表里面的
没票收入是要手动输入的,系统不会自动读取的
老师,麻烦看下截图
我们日常中做账,如果没有收款也没有开票,只是发出商品,几乎是不做账的。这样操作对吗?几乎没按照书上的来做。要么收到货款,要么就是开具了发票才会做账。
没有像书中那样去做。如果只是发出去商品了,不开票也没收款。几乎不做任何账务处理的。这样对吗?
您好,课本上说的是对的,但是我们在一般实务中是按已经开票的才有开票信息才能读取到增值税申报表中,才能缴纳增值税的
那我们日常这种对于发出的商品,没收款也不开票的,不做任何账务处理,对吗?
您好,一般没收到货款、没开具发票不用做账务处理的,不过发出商品了要在备查簿上作出库记录