你好,我公司是小规模纳税,增值税就只有应交税费——应交增值税二级科目 没有销项税额,也没有简易计税明细科目的

老师我公司是小规模,那应交税费二级科目应该是销项税额,还是简易计税?
老师好,请问小规模纳税人在销售分录的时候,是应该直接贷一级科目应交税费,还是要到二级科目销项税额啊
老师你好,我公司是小规模纳税人。用友T+做账,目前应交税费科目下二级科目应交税费—应交增值税选择不了,必须选择到应交税费-应交增值税下的三级科目。但是我们是小规模,不需要区分进项销项。怎么记?
老师,工程项目简易计税,是写应交税费-简易计税;还是加一个二级科目应交增值税
应交税费–简易计税,是针对一般纳税人还是小规模?小规模用哪个科目?
老师好,发现去年会计凭证有一张500元的购进商品,开的是普通发票,做了价税分离,需要更正过来吗,税额不大,不更正有什么影响吗
老师好 我公司是贸易公司 给客户免费试用产品,我这个产品又是又14个点的税金进项发票的,那我如何做账 做库存
老师,商贸型出口企业,不用开发票,报增值税数据没有怎么办
1月的关单我现在更正1月所属期的未票收入,今个月3月再开出口发票还有冲减1月的未票收入,这样处理有没有问题呢?
1月的关单我现在更正1月所属期的未票收入,今个月3月再开出口发票还有冲减1月的未票收入,这样处理有没有问题呢?
老师企业所得税费汇算清缴时固定资产不折旧的用填写在资产折旧摊销表上吗
老师我们建筑公司上个月开了一张30万的九个点的票开了足够的进项票抵扣增值税就不需要交增值税结果这个月说需要红冲重新开20万的票该如何处理
请问电商平台队入可以按已发货数据计提收入吗
老师我在汇算时填报纳税调整项目明细表时第十五栏的数据只带出管理费用的业务招待费没有带出销售费用的业务招待费,我就手动加上但显示黄色感叹号说不等于利润表业务招待费金额,去填报错误请修改。这要怎么办
@董孝彬老师,别的老师别回答,那为啥不都选择个体工商户呢,又不要建账,还不用缴纳企业所得税呢
噢,我表达错误,就是小规模做销项税额这个分录是怎么写?
你好,小规模 纳税人没有销项税额明细,小规模增值税分录是 借;应收账款 等科目 , 贷;主营业务收入 ,应交税费—应交增值税
知道了,那简易计税只适用于一般纳税人有简易计税的是不是?
你好,是的,是这样的
知道了,谢谢老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢