两个处理办法: 1、可以在余额中挂着,说不准哪个月就平了 2、通过“营业外支出”科目处理平该余额 二级科目 其他 就可以

请问:增值税账面余额和实际申报系统相差0.01元,是记入营业外支出科目吗?二级明细是什么?
老师您好,请问小微企业上季度增值税税金预缴金额余额100元,申报书国税系统显示预交金额余额为100元,是没有问题的,但是在下个季度申报时,国税系统显示增值税预交金额余额为92元,少了8元,这个8元要怎么做调整?可以计入:借:营业外支出8元; 贷:应交税费-应交增值税8元吗? 感谢您的解答!
#提问#老师由于差额纳税开票,不含税收入需要推出来,导致个别月份为了增值税和开票系统里一致,导致报增值税的国税系统里收入比账上收入多了0.02元分别是3月份和8月份导致的,现在国税系统收入改不了了,让调报表的,那我3月份和8月份的需要怎么做分录?贷方写主营业务收入借方用什么科目?急老师
老师,请问税控系统那个增值税与实际申报相差0.03,这个咋个做账呢,账上是750.8而实际交是750.83 是做营业外支出吗 增值税完税凭证也是750.83
老师,我翻看去年账上营业外支出科目有896166.04元,看明细这些是和前股东债务关系被法院划扣的款项和原材料及成品中不合格报废金额,我觉得这些都和经营相关,不应计入营业外支出,应计入相关往来科目和成本科目。请问老师像这两种情况怎么处理正确?
我出口收入用月初汇率入账,用月末汇率结转损益,这个每个月收入的增加或减少多少怎么看?当月报关单数据?
就是公司买了系统软件。收银的,这个挂什么费用啊,怎么写分录,老师。
老师,有个问题想问下,我们法人卖车给公司,不是公司股东,然后呢法人的车买进来82万,卖出去,102万,然后被税务局查到了,进来发票102万,因为我们不知道购进来是82,法人高价卖给我们了,被查了,钱也给了法人102万,然后税务局只认70万,这差价32万件我们作为分红处理,可是不是股东,怎么办
老师,建筑劳务公司开票金额30万,却发了40多万劳务费人工费,因为还没总包那边还没让开票所以未开票,但工人干了活就要工资,请问计提人工成本高于营收可以吗?
经查,4-284#凭证项下固定资产,其发票于2024年12月6日取得,资产于2024年12月10日完成验收移交。但财务系统实际入账日期为2025年4月21日,入账时间滞后超过4个月。老师,这个给被审计单位算个什么问题?
老师,请问9月计提的所得税费用,10月发票开回来了怎么处理?
老师,公司网络安装费,预存话费。挂什么科目啊,怎么写分录
老师,我们公司给法人转了一笔钱,20万,但他不是股东,是法人,这笔钱要缴纳什么税?
企业库存现金一般保留多少合适?
经查,4-284#凭证项下固定资产,其发票于2024年12月6日取得,资产于2024年12月10日完成验收移交。但财务系统实际入账日期为2025年4月21日,入账时间滞后超过4个月。老师,这个给被审计单位算不算问题?