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2018给给客户开具了一张金额为3万的增值税普票,2020年应客户要求退还其中1万款项,请问退回的这1万可以开具红字发票吗?蓝字发票金额3万,对应的红字发票只有1万怎么操作呢?

2020-08-19 09:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-19 09:39

您好 退回的这1万可以开具红字发票 发票填开界面 点击红字 录入对应发票代码 号码 然后金额输入10000

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快账用户4472 追问 2020-08-19 09:45

好的,请问红字发票的发票联需要邮寄给客户吗? 然后当时开具蓝字发票时是小规模纳税人税率3%,目前是一般纳税人,红字发票也应该开具3%税率,而不是6%税率是吗?

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齐红老师 解答 2020-08-19 09:54

红字发票的发票联需要邮寄给客户 红字发票也应该开具3%税率,而不是6%税率 是的

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快账用户4472 追问 2020-08-19 09:55

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2020-08-19 09:56

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您好 退回的这1万可以开具红字发票 发票填开界面 点击红字 录入对应发票代码 号码 然后金额输入10000
2020-08-19
同学你好 这个一般是不能部分红冲的 你全额红冲之后再开五万蓝字发票
2022-09-26
你好,这个发票需要收回来全部红冲,然后再重新开一个5万的。
2022-09-26
本月入账分录 开红字发票冲销: 借:应收账款 -50000(红字) 贷:其他业务收入 / 主营业务收入 -XX(红字,按去年对应收入科目) 贷:应交税费 - 应交增值税(销项税额) -XX(红字) 开蓝字正确发票: 借:应收账款 50000 贷:其他业务收入 / 主营业务收入 XX(与红字对应科目一致) 贷:应交税费 - 应交增值税(销项税额) XX 是否需以前年度损益调整 / 更正去年报表? 不需要。因去年收入金额、税额未错(仅发票税号有误,业务真实),且本月红字 %2B 蓝字冲销后,累计收入、税额与去年一致,不影响去年损益和纳税,无需调整以前年度损益,也不用更正去年报表。 红字发票是否给客户? 需给客户。客户未勾选抵扣,红字发票(发票联、抵扣联)需交给客户,由客户留存备查(作为原错误发票的冲销凭证),蓝字正确发票的发票联、抵扣联也需给客户用于抵扣和入账。
2025-08-25
你好,对方认证了,需要对方开红字信息表,你单位开红字发票。
2023-12-21
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