您好 退回的这1万可以开具红字发票 发票填开界面 点击红字 录入对应发票代码 号码 然后金额输入10000
2018给给客户开具了一张金额为3万的增值税普票,2020年应客户要求退还其中1万款项,请问退回的这1万可以开具红字发票吗?蓝字发票金额3万,对应的红字发票只有1万怎么操作呢?
之前给客户开了一张8万元的增值税普票,钱已经打到了对公账户,现在客户想要退3万元,我们需要怎么操作呢?开3万元的普票红字可以吗?需要对方出具什么手续吗
之前给客户开了一张8万元的增值税普票,钱已经打到了对公账户,现在客户想要退3万元,我们需要怎么操作呢?开3万元的普票红字可以吗?
请问老师,我公司2021年1月购进一批保险服务,金额100万,进项税额6万,合计106万,进项税额在2021年已抵扣。后来保险合同终止,未履行的一半53万保险公司已退款给我公司,2023年6月我公司申请开具红字发票-106万,今天我公司收到保险公司的红字发票-106万和蓝字发票53万,请问这个红字发票和蓝字发票我该如何做账?在勾选进项税额时红字发票我该怎么做?在填写增值税申报表时我又该如何填?
老师,10月给客户开了1张2万的专票,11月发生退货8千,我们的操作是税盘找到2万发票开了红字信息表,然后重新开了张1万2的专票,但是对方会计问我要2万的负数发票,但是我只查到了2万的红字信息表,怎么回事呢
有这样一个问题,资产负债表里边应交税费金额与增值税申报表不一致是什么原因呢? 分录我是这样做的,进货借 库存商品50 进项税额-待认证 6.5 贷 应付账款 56.5 销售 借 应收账款 67.8 贷 主营业务收入 60 销项税额 7.8 我的增值税申报表,里边应交税额是7.8 但是我的资产负债表应交税费是1.3
为什么有些业务员同一批货同一个客户,分单申报
当月还没生产或者还没生产出成品,制造费用怎么结转?
老师好,全国税收调查系统,最后有个这样的表,这个需要填写吗?
影响速动比率的因素有()A存货B应收账款C短期借款D应付账款
1350/(1-0.25)这一步算的是什么?
老师,什么条件下印花税有减半征收的政策啊?或者哪个最新文件能否发下给我呢?因为刚申报印花税时,系统没有自动弹出减半或者其他优惠后的金额
老师,我们公司是工程施工单位,我们跟一家公司合作取得了一个工程,但是甲方要跟我们合作的那家单位签合同,我们施工,也就是说我们是挂靠方,跟我们一起合作投标的那家公司就成了被挂靠方了,现在挂靠方要求我们给他开9个点的发票,可以吗?
老师,当每股收益分析法,出现三种方案时,怎么两两方案做选择,看不懂
报税实操课不懂的问谁,之前拍的课没时间学,现在自己看回放
好的,请问红字发票的发票联需要邮寄给客户吗? 然后当时开具蓝字发票时是小规模纳税人税率3%,目前是一般纳税人,红字发票也应该开具3%税率,而不是6%税率是吗?
红字发票的发票联需要邮寄给客户 红字发票也应该开具3%税率,而不是6%税率 是的
好的,谢谢老师
不客气哈 欢迎有疑问继续提问