你好 红字冲减其他应收款 借预付账款
老师,请问去年应记在预付账款科目上的帐,误记入了其他应收款科目,现在发现了应该怎么办
2018年的时候应该记入应收账款误记为了其他应收款。现在该怎么改
老师上年12月,我忘记做 借预付账款贷其他应付款这笔科目 现在怎么办yaq
上年的其他应付款会计科目用错了,应该用其他应收款科目,现在去更正,发现其他应收款科目已经使用了,无法增加二级科目,现在是其他应付款科目余额是在借方,应该在贷方,现在怎么办,怎么处理
其他应付款科目下资金应用于发放工资。但记账上没有记在其他应付款科目下 现在应该怎么冲减其他应付款科目。 之前记得分录为: 支付时:借 应付职工薪酬-工资 、 社保 、个税 、岗位津贴 贷 银行存款 计提:借 管理费用 ;贷 应付职工薪酬 请问现在应该用什么分录冲减其他应付款科目呢
我们是回收废品的个体户,回收了一批废钢材,废钢材出售给企业能开具废钢材的发票么?有没有政策规定废钢材不允许买卖呀?
老师,别人给我们开的红字发票,在纳税申报时,附表(二),20行,该数字,也会自动出来吗?不需要我们手工填写?
公司账面有一笔预付账款,其实对方已给退款,退到法人个户上面,目前想平账,可以直接由法人转入公司吗,当时有退款说明
老师代理记账公司,印花税是不是每个月都要申报
你好我我想问一下,我是个体户我跟公司合作餐饮小吃类的项目,我要怎么去给公司开成本发票
老师,现在能注册无区域公司吗
同政府部门一起举办的赛事活动发放出去的奖品,需要代扣代缴个人所得税吗?
应税大气污染物的污染当量数,以该污染物的产生量/排放量除以该污染物的污染当量值计算。里面的产生量和排放量有什么区别,我觉得是一个意思呢
往来单位既是销售商又是供应商,分录应收账款和应付账款分开分录还是合并一个往来
老师你好!做的是内账企用小企业会计准则,生产成本的加工费,月末能直接结转主营业务成本吗?因为我公司没有核算会计,都是按每月产值做账。也没有库存商品这些,每月月末直接盘点当月使用多少材料。直接结转的。
就是今年用红字做一张跟去年一样的凭证,然后再记一张正确的就可以了
是的!你的理解正确!
如果一直挂在其他应收款上有涉税风险吗
错误的科目要及时冲减 !
好的,老师,谢谢
不客气 如果帮到你 请打五星好评