你好,手续费有发票吗?没有发票先挂往来 借其他应收款贷银行存款

贷款放款,一次性付了一笔钱给第三方有牌照的金融公司作为手续费,然后放一笔款,自动扣一笔手续费,那这种情况怎么做账?有开发票
贷款放款,一次性付了一笔钱给第三方有牌照的金融公司作为手续费,然后放一笔款,自动扣一笔手续费,那这种情况怎么做账?有开发票 注意是一次性已经付给第三方去了,然后再每次放款扣一笔手续费,多退少补,怎么做分录
我们是金融贷款公司,然后需要走一家有金融拍照的公司放款,那家公司要收我们的手续费,而且我们一次性付了一笔手续费过去,后续放一笔款扣一笔手续费,发票是几笔合在一起开的?请问怎么做会计分录?
老师,我们是建筑公司,然后开票100万是劳务款,但是我们不发工资,是由第三方专门民工工资专户来对外发工资,开票100万,但是实际发放了98万,其中有2万的差额,有几百是扣的银行手续费,剩下的是退回给民工的工资。我的会计分录是不是第一笔开票:应收账款 贷:工程结算 应交税费 第二笔:借:工程施工 贷:应付账款,但是第三笔:这个应收和应付就不平了,怎么处理呢
老师上午好,请教一下我公司收到云信融资单,,对方开给我们是二百万,,我们银行实际到账195万多,,利息和手续费银行自动扣除了,,这笔会计分录要怎么做,,收到云信融资单是 借:应收票据200万,贷:应收账款200万吗,,后面实际到账和利息手续费有点绕晕了不知道会计分录要怎么做
两个问题,希望得以良人仔细解答。 Q1: 公司给员工签订劳动合同是公司去劳务所买的合同吗?不是会计拟定出来盖章的吗? Q2: 还想问下不是属于公司去劳保所,备案登记,然后买回来的合同吧?去劳保所购买劳动/劳务合同属于违法行为吧?
您好!用亿企代账,库存商品140599之后怎么填加
老师,我们公户没钱,我们老板另一个公司是这家公司的投资人,股东,可是老板意思想把他的钱100万 转入这家公司,他自己那个公司资产超过5000万了,不能再投资这家了,他问我以什么名义投进来这个钱,投进来钱为了买原材料
我们是物业公司,小区里的保安保洁是第三方公司的人员,非我公司员工。最近给优秀的保安保洁人员每人发放了价值200元左右的奖励物品。这个入账也算做应付职工薪酬福利吗?
老师好,请问从电子税务局的哪里可以查到存货的出库方法呢?谢谢
请帮我推算一下。10万块钱的固定资产,每个月可以抵多少成本?然后20万的话是不是在这个基础上乘以二就行?
老师,我25年12月份商贸公司有笔收入忘记结转成本了,大约有10万多,我是放在26年去补一笔结转?还是调整25年的账?
请问,在税务平台缴纳的车辆购置税怎么入账?
2023年开票200多万,进项只有几十万,成本暂估了150多万,季度预缴报表上直接入的主营业务成本,请问会不会被金税四期查到?另外汇算清缴也没有纳税调增,如果被金税四期预警了,是不是只能补税?
老师好 1月份的发票 开错了 2月份作废 我1月份要不要把发票先 做进去
有发票,而且手续费是之前已经付出去给第三方去了,现在是放一笔,扣减一笔手续费这样子
等于说我付了2万元给第三方贷款公司,我放一笔贷款,那边自动扣减一笔手续费,有开发票
那就直接计入服务费就可以了
就是借:管理费用-服务费 贷:银行存款 应交税费-应交增值税
是这样子的对吗??
不对 借银行贷其他业务收入贷应交税费-应交增值税 借其他业务成本贷银行存款 这样做
之前付的时候已经做了一笔了,那后面扣减的手续费应该是你说的前一部分分录就可以了吧?
就直接做:借银行 贷其他业务收入 贷应交税费 就OK了吧?
嗯,对的,然后结转成本就行了
老师,你后面那个其他业务成本在借方的就是结转后的分录对吧?
就是做了收入之后结转成本的分录
好的,我懂了,谢谢啦
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