你好 意思你建账的时候就平了数据了 如果你们不报销的话可以不入账
去年的费用类发票,去年已经支付,今年8月份开始建账,期初用借:银行存款,贷:利润分配-未分配利润平衡了数据,去年的那些费用发票不能再做账了吧?
老师你好,内账建账,用去年的外账期末数,已经核实了应收应付,银行存款等,数据不平的话,能不能用期初的未分配利润去调?
老师们,我有个问题:2021年的汇算清缴已经做完了,但前任会计将2021年的成本暂估了600万,但今年4月份实际来的成本发票是200万,我在4月份做账是不是: 借:利润分配未的—未分配利润 -400万 贷:应付账款/银行存款 -400万 借:利润分配-未分配利润 200万 贷:应付账款/银行存款 200万
老师,请问一下跨年房租发票要怎么做分录吖?发票今年收到去年9月到今年2月房租发票。去年每个月计提14166.67 包含进项税额的。那我充了去年每个月计提的,借 利润分配未分配利润56666.68 贷其他应付款5666.68 重新做分录。借利润分配未分配 利润80952.38待认证进项税4047.2 贷其他应付款85000 但是借方利润分配未分配利润80952 不是有2个月是今年的管理费用嘛?不懂怎么做好了
冲减完去年多记的管理费用,然后调整资产负债表里的未分配利润期初数,调完后发现期初资产总额和期初负债所有者权益总额不一样,是怎么回事。去年科目(借管理费用贷银行存款),今年冲减科目(借:银行存款贷:以前年度损益调整借:以前年度损益调整贷:利润分配-未分配利润),初了调整利润分配期初数,还要调整其他的吗
老师我公司一般纳税人处理固定资产轿车,卖给了个人,开具了二手车发票,22600元,我公司应该是做无票收入还是开具车辆发票22600元
中秋福利,发的现金,我先垫付的回头报销的话,凭借明细可以税前扣除吧
老师 9月需要出口的货物 10月实际出口 是10月实际出口时确认收入吗
老师您好,门窗厂购买的卷闸门应该计入什么科目
老师购买会员卡送客户计入什么科目
老师,生产型企业外购货物(伺服电机)出口,出口发票开的免税,进项发票能勾选抵扣吗?
老师,想请教关于盘点事,账是内部看的,25年2月份才开始盘点水泥的,所以2月盘亏5600吨,水泥盘亏盈今年2月开始计入管理费用的,但这3月盘亏那么多水泥,记管理费用都120几万元了,对今年利润影响很大,本来今年利润是赚的,现在因为3月盘亏那么多导致利润表是亏的,该怎么处理好呢?
老师,国内的电商,仅退款,或者退款不退货是怎样账务处理的?(区分已确认收入和未确认收入?)
怎么记账呢?理财产品
老师,个体工商户销售五金产品,未达起征点,开数电发票,税率是选免税,还是选3%税率