你好 意思你建账的时候就平了数据了 如果你们不报销的话可以不入账
去年的费用类发票,去年已经支付,今年8月份开始建账,期初用借:银行存款,贷:利润分配-未分配利润平衡了数据,去年的那些费用发票不能再做账了吧?
老师你好,内账建账,用去年的外账期末数,已经核实了应收应付,银行存款等,数据不平的话,能不能用期初的未分配利润去调?
老师们,我有个问题:2021年的汇算清缴已经做完了,但前任会计将2021年的成本暂估了600万,但今年4月份实际来的成本发票是200万,我在4月份做账是不是: 借:利润分配未的—未分配利润 -400万 贷:应付账款/银行存款 -400万 借:利润分配-未分配利润 200万 贷:应付账款/银行存款 200万
老师,请问一下跨年房租发票要怎么做分录吖?发票今年收到去年9月到今年2月房租发票。去年每个月计提14166.67 包含进项税额的。那我充了去年每个月计提的,借 利润分配未分配利润56666.68 贷其他应付款5666.68 重新做分录。借利润分配未分配 利润80952.38待认证进项税4047.2 贷其他应付款85000 但是借方利润分配未分配利润80952 不是有2个月是今年的管理费用嘛?不懂怎么做好了
冲减完去年多记的管理费用,然后调整资产负债表里的未分配利润期初数,调完后发现期初资产总额和期初负债所有者权益总额不一样,是怎么回事。去年科目(借管理费用贷银行存款),今年冲减科目(借:银行存款贷:以前年度损益调整借:以前年度损益调整贷:利润分配-未分配利润),初了调整利润分配期初数,还要调整其他的吗
我们公司是小规模纳税人,销售自己公司的土地,需要缴纳什么稅,税率多少,有税收优惠政策吗
体育赛事策划(不含高尔夫球项目),体能拓展训练服务,组织文化艺术交流活动(不含演出),体育用品 、服装、体育器材销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 老师经营范围这些 能不能开 现代服务费 的专票
现在公司准备关门,请问怎么把实收资本退还给股东?可以直接通过对公账户转吗
老师好:咨询一下,如果合伙企业被注销,还会被税务稽查,核查历史问题吗?
老师你好!请问一下工资是当月计提次月发放吗? 有的工资当月不知道发多少,次月才出工资表怎么计提。
请问单位经办人提供的支出发票金额和开票人在税务系统查询取的发票里的金额不一致是什么原因?(公司加油费用)
新注册的公司需要做哪些事情呢?比如网上银行需要激活吗?
合作社 股权转让 流程是咋样的啊?
设计外包合同,对方提供的发票税率为3%,是不是不对呀?对方抬头是工作室(个体工商户),一级税目:设计服务,不是适用税率为6%吗?有没有开错呢,请老师指导,谢谢
老师,您好 我们公司从供应商买了一批主机和显示器 开的发票明细显示主机和显示器,请问银行打款时备注我们写什么比较合适呢