你好,对的,应纳税所得额 4000.00元 适用税率 3% 速算扣除数 0元 累计应缴税款 120 元 已缴税款 -900 元 应补(退)税款 120 元 本月税后收入 39880 元

老师好,我们是建筑安装,自己开的小公司。工地上都是平时少发一点,等结了工程款,再一次性把之前没发完的工资补发完。比如1-5月我该员工只发3000基本工资。这几个月都不用交个税。6月我对该员工一次性发了4万。那个税咋算? 假设专项扣除1000。 (40000*6-5000*6-1000*6)*20%-速算扣除16920 ? 这样计算?
老师好。我们是建筑安装公司。小规模清包工。每个月给工人只发一个基本工资3000,够他们日常生活。等工程款拿到了。再一次性把那几个月工资结清。比如1-5月工资都是1万左右。但是当月我就发了三千。个税申报就填3千? 6月工资一万,但是我实际把前几个月欠的都发了!实发5万,个税申报就填5万? 是不?
老师我是新手会计求问: 首先介绍一下我们公司是旅游公司,目前还在筹备中,没营业没收入 1.现在公司付的大的款项我都是挂的预付账款,有票的走的在建工程—工程,还有些零碎的没票有的在建工程—其他 2.租别人的土地流转走的其他应付款,这个需要开票吗,没有票可以分摊到费用吗 3.还有一些比如办公费用,烟酒啊,其他小东西没票我都放到其他应付款—费用,没票没入管理费用,后期这是都要怎么操作 4.公司往来款需要做账吗?(老板跟我说不用不用做账,进一笔出一笔这样走的,但是走账的又转了手续费,我目前账是这样做的,进的时候,借银行存款,贷其他应付款,出的时候,借其他应付款,贷银行存款,不知道这样做可不可以) 5.公司报税系统比如8月报7月的税,里面有一项工会经费的应该是报工资的,我都是报的6月工资,因为7月发的6月工资,我做账也是做的6月的,7月工资没发所以不知道实际是多少,有时候会有调整,这样我报税系统报的是不就不对,那要怎么更正) 6.报个税的时候工资跟实际报的不一样有没关系,差别不大,因为发的时候可能有加班费,报的时候没算,如果这个月没发工资要报个税吗,2个月一起报就超过了5000这个要怎么处理
老师,我有这么一个问题:我们公司承接了一个钢结构安装的工程,然后我们分包了出去,承包单位是一个劳务派遣公司,9月25日发包单位付款,付了80万,拿钱的前提是:1.我们公司与所有务工人员签定的劳动合同( 发包单位给的样本)2.所有劳务人员的工资表,银行卡 3.发票 我们付给劳务公司哪能有80万,为了拿回这80万我们到处找人,做工资表,签合同。钱是拿回来了,可我们的帐怎么处理呢。我想了三个方案:方案1.把这些劳务人员全当成劳务公司的人,然后让他们出个代付款证明,付款证明就是工资表和发包单位付工资流水。 方案2.让劳务人员开发票。老师我的问题是:1.哪个方案处理从有利于企业应对税务等部门检查有利,还是两个方案都不好,您有更好的建议。2.劳务派遣合同上是不是应该注明怎么结算,这样的合同结算是定好每个人多少钱,还是规定好干完多少平米的活,每平米多少钱?
老师们,我第一次做工程项目的账,这个公司也是刚刚接的第一个也是唯一一个项目,预计到今年年底竣工,签订的合同是从2021年6月份开始的,但甲方8月份拨了第一次款,9月份首次开票给甲方,我们乙方的公司9月之前还是小规模,为了按甲方要求开9%的发票,就在今年9月份申请为一般纳税人了,但是现在10月份了老板却要求按照完工进度百分比法核算,看上个季度的账也没几笔账,而且之前的账套不能按要求做了,我重新建了个账套从2021年8月份启用,这个工程合同总价是700多万(含税的),我是10月底才接的,前会计并没按完工进度百分比核算,现老板要求这完工进度百分比核算之万一资产负债表与利润表的勾稽关系对不上该怎么办?
老师:政府单位购买的易耗品,记什么会计分录
老师公司定制很多柜子怎么入账?开的建筑服务-定制柜及清洗服务符合吗?租入的场所跟自有入账有区别吗?固定产产和服务入账吗需要?安装和清洗?票没有分开开
在高速公路上龙门架采购安装激光灯,是属于货物还是建筑服务
老师,付款是21年的,现在才补合同,而且合同日期也是21年,有效期也是21年 合同上面也没体现金额 这样的合同可以吗 我是甲方,他们为我提供服务 需要让采购做什么修改吗
老师,36期一月份,总帐,日记账去哪里学,我没找到
老师,您说这个报销可不可以让老板娘从公户取现,然后把费用发票这个报销单,然后用现金报销入账可以不?我不想挂到法人名下
老师,我们是酒类产品,就是比如我们进货一批a产品,120瓶,平均单价10元合计成本1200元,比如我们请客户品鉴10瓶0元收入,100成本出去,后来厂家又把10瓶品鉴酒给我核销回来了,其实就是我之前请客户10瓶酒有回来了,我是按照100元成本入,还是按照0元成本入库呢?
老师您好,请问下我们公司有个股东要入股,固定资产存货应收应付这些要弄清楚吗
老师,公司销售某农用电子设备是免增值税的,但销售用于该设备上的配件是需要交税的。现在的问题是给予购买该设备的客户赠送成本价为1000元(售价是1200元)的配件,请问销售单我如何开?发票我怎么开?设备和配件分开开还是一起开?账务处理又该怎么做?
企业实际并未清算,请问清算企业所得税怎么填报