你好,正常的按揭款来处理就可以。
老师,实为借款,对方打过来备注货款10万元,还款时又备注退回货款10.5万元,这笔账务应该怎么做,谢谢老师!
以前年度借给下属企业10万元 借:应收账款10 贷:银行存款10 下属企业要注销,我们是财政预算单位,注销企业还款时直接缴财政往来户 借:银行存款-财政往来款户10 贷:应收账款10 财政年底要把这笔往来款缴入国库 贷:银行存款-财政往来户10 借记什么科目? 谢谢老师!
电商平台从我们店铺货款扣了3万元做当年平台服务费(这笔当初是没有记账)。原本货款10万减了3万,我们直接记账是收到货款7万元,我们店铺合作半年就关店,电商平台开了15000元平台服务费和转了15000元给我们,我们收到15000元费用发票冲减货款,另外收到15000元,银行回单备注退回技术服务费,我想问下,这笔款应该怎么做账
请问老师,投资方转了10万备注投资款,但口头上说这10万不算投资款,要退还给投资方的,那退回10给投资方时,我方账务怎么处理呢?谢谢
老师,我想问一下1月份收到一笔款项10万,还未开票给对方,然后我们又付一笔款项80800元包含税费给另外一个公司,对方也还没有开票给我们,3月份对方退款了部分3万块回来,我做账是否当时可以先做 借:应收账款 10万 贷:银行存款 10万 借:应付账款 80800元 贷:银行存款 3月份退回3万我就红字冲销一部分款项,这样子做账是对的吗
我采购设备并安装,设备的其中一小个零件更换,厂家寄零件后,打了一笔更换的款,这笔款我要开什么票给厂家,会计中如何会账
公司在淘宝平台销售产品,产品100元,运费10元,收到淘宝补贴5元,交易费1元,这个怎么做分录
这题第一问:借:递延所得税负债50 贷:年初未分配利润50 这次分录怎么理解,老师
1月10日入职,1月当月即购买社保,2月发放1月工资3千,3月申报2月所得,请问:3月申报的工资3千减去社保4百=2600元,这里面的社保4百扣除的应是1月工资表中的社保还是2月份的社保,请经验丰富的老师帮忙解析
请问卖蔬菜,办自产自销正常需要什么材料
小规模去代开发票可以开13%的嘛
老师,请问公司固定资产出售开出发票,账务处理之后,税务报表收入是不含税是销售货物,是纳入收入了,但是会计处理是亏损了,因为处理的价格比账面要小 这种情况怎么做账
老师,我们是代账公司,收到客户一年的代账费,这个怎么入账?对应的会计分录是怎样的?
老师,请问白酒可以用于福利发给员工吗,谢谢
公司还贷款,A公司帮我们还了,我们公司再转给A公司和抵我们的货款,怎么计科目
你好,正常的,按借款来处理就可以。
收到款时借:银行存款10万 贷:短期借款10万 还款时,借:短期借款10万 财务费用0.5万,贷:银行存款10.5万,这样吗?
你好,可以这么做的。
备注的是货款,和退货款,没什么影响吧!
你好 严格来说有影响的。
有什么影响?那正确应该怎么处理?
和实际做账不一致 你得出借款的证明。
借款证明如何出?那如果按货款做,那多出的0.5万又怎么处理?谢谢老师
你好,借款合同,借款协议。
那就是你们相互销售货物,借银行存款10万贷,主营业务收入应交税费,你还给他对方借银行存款10.5万贷主营业务收入应交税费。
那按备注做货款处理,是不是更合适?那多出的0.5万,有合适的处理办法吗?谢谢老师
实际是销售货物的吗?
实为借款
那就按正常的借款来做就可以 没必要做货款。