您好,那您应当确认10万元收入,3万元做成本费用,
老师您好,公司是2019年八月份成立的小规模,当时基本户里也没有钱,2019年12月份有一笔业务3000元的,12月份先开的票,所以老板就打了100元钱进去,在税务局代开的专票为了可以扣掉税款的!一月份才收到钱,代账公司也给做的应收账款,后面1月份货款到了,没有跟代账公司说也就没做成收入,还在应收上挂着的,但是同时又发生了几笔交易,银行扣了好几月份手续费有250元钱,老板又私自把钱转到自己卡里作为报销费用,这些都没跟代账公司说,他们也没有做账,直到四月份老板不想让他们代账了,就把财务交接过来了,1-3月份的那个季度他们什么也没做,实际上是有发生我跟你描述的这几笔交易的,19年12月份的100元他们也没有做账,现在我想把这个应收账款做平,让老板又打了3000元进去,但是后面该怎么操作我就又糊涂了!2500的还需不需要再打到老板卡里呢?250的手续费又该怎么做呢?不可能再扣掉这些银行费用的呀?所以请教老师
老师,我新到一电商公司,是2016年成立的,是个美籍华人,公司注册后他就出国了公司就没人管,银行账户也就冻结了,最近又开始重新运营两个月了,但他的银行账户是冻结状态,他们其中一个股东就用他另外一家卖纯净水的公司来走流水,每天进出流水多,用别人公户收款,用的私户客户在商城提现, 就是商城每天都有人充值总额是在十万左右,每天有人提现在八九万左右,前期纯净水公司收的充值款在后面公司账户解冻后都又转入公司基本户,有45万转入公户,后面在公户上正常进行充值,提现。这种外账我该怎么处理呢, 老师,公司是在自己的商城拼团,是一种有机产品大礼包,十人成团,每人每次是1200元参与,只有一人能拼中,另外 九人是有助力奖,助力奖会随着拼团次数还有等级不一样,等级是指他推荐过来的人,每人参与一次,推荐奖就是2元每次,助力奖最低等级的人也是九次后就是助力奖36元每次,每个人都会中,就是公司的收入,公司仓库会邮寄大礼包。中了十次后就出局了,奖金15000,每次提款扣掉3%的手续费,但平台上的钱是可以随时提现的,所以客户当时是充值到平台,后面提现时就
我们公司在自己开发的一个平台上开通了一个京东的购物接口(与京东签订了实物销售合同),我们的客户在这个平台上下单购物。货款由我司对公账户先预付给京东,京东再发货给我们的下单客户,我们跟客户收的是现金。每一个订单另收3元,订单上的货物按京东售价原价收取我们客户的。一年下来的订单总价也就6万多一点。客户也只有1个。现在我们收到京东发票了,准备开普票给客户,请问开票单价与进货价相同可以吗?另收的3元开服务费普票给客户,这样操作可以吗?
老师 ,前两天专管员要过去一趟:原因是公司收入少成本多,我们成立半年,2020年9月开始,是分公司,公司做民宿,就是三个公司的业务,我们税务账只有一家就是咨询服务,就是公司收毛坯房装修,然后运营出租出去,我们税务账这块儿就是每单业务只收1000元服务费,这些款前期都是直接到总部一家装修公司,我们本地还没有装修公司,所以走公户转账的也只是到总部装修公司公户,我们税务账只是挂服务费收入和往来,转账的也只是个别客户 大多数客户都是刷POS到总部私卡,合同装修也签的总部,所以我们当地税务账只挂收入是一万六,只有16单,人员工资社保5人,房租办公费一共有13万,专管员找我就是费用大,了解业务,说装修这块儿要报验要给当地留税,不然要稽核,总部总监让我和专管员说的是会返给我们当地,总部只是代收,让当地去交,我想了想感觉总监应该是应付专管员,因为装修公司业务员工资人事关系在总部,费用走那边,他转回来我还不是要交所得税,不过人工材料总部没走账,总部年前让注销分公司,注册子公司,在上星期我已经把子公司注册好了,准备税务报到,现在出了这事,我要不要子公司报到前先跟分公司专管员打声招呼,说我们有子公司,要注销
141.单选题(2分)一、某服装企业为增值税一般纳税人,2022年10月份有关经营业务如下:(1)销售给连锁专卖店批服装,开具的增值税专用发票注明价款340万元;支付送货运输费用6万元(不含税),取得货运公司开具的增值税专用发票。(2)通过网络销售平台向消费者个人销售服装,取得含税销售额135.6万元。(3)购进原材料一批,取得增值税专用发票,支付价款120万元、增值税15.6万元;支付网络平台服务费4.24万元,取得增值税专用发票上注明的税额为0.24。(4)将自产的一批新面料服装无偿捐赠给某单位,成本价50万元,该产品暂无同类产品市场销售价格。(5)购进免税农产品批用于节日营销活动,支付收购款10万元;支付给运输单位运费0.2万元,取得增值税普通发票;当月下旬企业将购进农产品的20%发给职工作福利。(6)没收逾期未退包装物押金收入3.39万元。(7)进口面料一批,支付给国外的买价40万元,到达我国海关前共计发生运杂费8万元,保险费4万元。该货物的关税税率为5%,已缴纳进口环节的增值税并取得了海关开具的进口增
我们开给客户是10万,只是收款收到7万,收款那笔已经记账改不了,15000元费用发票已冲减应收账款,另外15000元平台已经转给我们,我们可以直接做收到货款(但是回单又写了退平台服务费,有影响吗)
您好,开票10万元,挂账应收账款10万元,收7,剩余3万元,借主营业务成本,应交税费-应交增值税,贷应收账款3万元,
15000元费用发票,我们借销售费用 应交税费 贷应收账款,另外收到15000元(回单写退技术服务费),我们这样记账可以吗?借银行存款 贷应收账款,或者摘要写收到技术服务费退回冲减应收账款?
不能做成本啊,实际我们开了半年,产生平台服务费就15000元,另外15000元是退给我们的
您好,这个是可以的,如果收到发票做成本费用,收到前,就直接冲应收账款