您好,那您应当确认10万元收入,3万元做成本费用,
老师您好,公司是2019年八月份成立的小规模,当时基本户里也没有钱,2019年12月份有一笔业务3000元的,12月份先开的票,所以老板就打了100元钱进去,在税务局代开的专票为了可以扣掉税款的!一月份才收到钱,代账公司也给做的应收账款,后面1月份货款到了,没有跟代账公司说也就没做成收入,还在应收上挂着的,但是同时又发生了几笔交易,银行扣了好几月份手续费有250元钱,老板又私自把钱转到自己卡里作为报销费用,这些都没跟代账公司说,他们也没有做账,直到四月份老板不想让他们代账了,就把财务交接过来了,1-3月份的那个季度他们什么也没做,实际上是有发生我跟你描述的这几笔交易的,19年12月份的100元他们也没有做账,现在我想把这个应收账款做平,让老板又打了3000元进去,但是后面该怎么操作我就又糊涂了!2500的还需不需要再打到老板卡里呢?250的手续费又该怎么做呢?不可能再扣掉这些银行费用的呀?所以请教老师
我们公司在自己开发的一个平台上开通了一个京东的购物接口(与京东签订了实物销售合同),我们的客户在这个平台上下单购物。货款由我司对公账户先预付给京东,京东再发货给我们的下单客户,我们跟客户收的是现金。每一个订单另收3元,订单上的货物按京东售价原价收取我们客户的。一年下来的订单总价也就6万多一点。客户也只有1个。现在我们收到京东发票了,准备开普票给客户,请问开票单价与进货价相同可以吗?另收的3元开服务费普票给客户,这样操作可以吗?
老师 ,前两天专管员要过去一趟:原因是公司收入少成本多,我们成立半年,2020年9月开始,是分公司,公司做民宿,就是三个公司的业务,我们税务账只有一家就是咨询服务,就是公司收毛坯房装修,然后运营出租出去,我们税务账这块儿就是每单业务只收1000元服务费,这些款前期都是直接到总部一家装修公司,我们本地还没有装修公司,所以走公户转账的也只是到总部装修公司公户,我们税务账只是挂服务费收入和往来,转账的也只是个别客户 大多数客户都是刷POS到总部私卡,合同装修也签的总部,所以我们当地税务账只挂收入是一万六,只有16单,人员工资社保5人,房租办公费一共有13万,专管员找我就是费用大,了解业务,说装修这块儿要报验要给当地留税,不然要稽核,总部总监让我和专管员说的是会返给我们当地,总部只是代收,让当地去交,我想了想感觉总监应该是应付专管员,因为装修公司业务员工资人事关系在总部,费用走那边,他转回来我还不是要交所得税,不过人工材料总部没走账,总部年前让注销分公司,注册子公司,在上星期我已经把子公司注册好了,准备税务报到,现在出了这事,我要不要子公司报到前先跟分公司专管员打声招呼,说我们有子公司,要注销
141.单选题(2分)一、某服装企业为增值税一般纳税人,2022年10月份有关经营业务如下:(1)销售给连锁专卖店批服装,开具的增值税专用发票注明价款340万元;支付送货运输费用6万元(不含税),取得货运公司开具的增值税专用发票。(2)通过网络销售平台向消费者个人销售服装,取得含税销售额135.6万元。(3)购进原材料一批,取得增值税专用发票,支付价款120万元、增值税15.6万元;支付网络平台服务费4.24万元,取得增值税专用发票上注明的税额为0.24。(4)将自产的一批新面料服装无偿捐赠给某单位,成本价50万元,该产品暂无同类产品市场销售价格。(5)购进免税农产品批用于节日营销活动,支付收购款10万元;支付给运输单位运费0.2万元,取得增值税普通发票;当月下旬企业将购进农产品的20%发给职工作福利。(6)没收逾期未退包装物押金收入3.39万元。(7)进口面料一批,支付给国外的买价40万元,到达我国海关前共计发生运杂费8万元,保险费4万元。该货物的关税税率为5%,已缴纳进口环节的增值税并取得了海关开具的进口增
电商平台从我们店铺货款扣了3万元做当年平台服务费(这笔当初是没有记账)。原本货款10万减了3万,我们直接记账是收到货款7万元,我们店铺合作半年就关店,电商平台开了15000元平台服务费和转了15000元给我们,我们收到15000元费用发票冲减货款,另外收到15000元,银行回单备注退回技术服务费,我想问下,这笔款应该怎么做账
26年中级啥时候开课
公司没有经营了,欠了银行的钱,还不能注销营业执照,怎么办呢?可以注销税务吗。
广东省营业执照迁移地址怎么办理,需要什么材料。
请问有刘老师的从头到尾的课程吗?二十九期只有基础课是刘老师的,后期还想听她的
1-3季度财务报表都对不上企业所得税,4季度都对上了,不影响吧?
企业所得税预缴了,但是由于报表是亏损的,现在就是说如果按报表去报企业所得税,那预缴的钱是马上申请退回还是汇算清缴的时候会自动退,就是我搞不懂这个交了现在这种情况咋整……钱是挂着还是
老师,公司有几个的工资是现金发的,报了个税的,有影响吗
借:应付职工薪酬100 贷:个人社保养老扣除10元 个人医疗扣除12元 个人公积金扣除15元 银行存款63元 但是养老别的单位已经给交了,所以不应该扣除个人社保养老扣除10元,这个账怎么平?
老师,公司目前没有一年多没业务了,本来账户里的钱也就不多,一直没有进账,目前银行余额扣完这个月的短信费后就是0了,上个月缴纳财务软件费800元和发之前欠的1200元的工资都是股东支付的,我挂到其他应付款了,目前未分配利润为负数2000元,老板可能要注销公司,我是不是要把其他应付款转入营业外收入,这样未分配利润也是0了,报表中所有项目都是0了,我这样做对吗,还是说其他应付款先不转营业外收入,注销完后转,我没有办过注销
老师,就是酒店购买放在房间的洗漱用品怎么记账?
我们开给客户是10万,只是收款收到7万,收款那笔已经记账改不了,15000元费用发票已冲减应收账款,另外15000元平台已经转给我们,我们可以直接做收到货款(但是回单又写了退平台服务费,有影响吗)
您好,开票10万元,挂账应收账款10万元,收7,剩余3万元,借主营业务成本,应交税费-应交增值税,贷应收账款3万元,
15000元费用发票,我们借销售费用 应交税费 贷应收账款,另外收到15000元(回单写退技术服务费),我们这样记账可以吗?借银行存款 贷应收账款,或者摘要写收到技术服务费退回冲减应收账款?
不能做成本啊,实际我们开了半年,产生平台服务费就15000元,另外15000元是退给我们的
您好,这个是可以的,如果收到发票做成本费用,收到前,就直接冲应收账款