您好,那您应当确认10万元收入,3万元做成本费用,
之前暂估入账,汇算已经调增,帐该怎么冲呢。当时1、借:原材料-暂估贷:应付账款-暂估2、借:工程施工贷:原材料-暂估。3、借:主营业务成本贷:工程施工
老师 我不知道报印花税的计税依据的数据在哪里找 一般纳税人 跟小规模都不知道 能教教我吗
老师,请问转让使用过的设备取得的收入和盘盈取得的收入属于啥收入啊
老师,请问要怎么查看公司应缴纳多少社保,个人应缴纳多少社保呢
老师,我明天去一家公司上班,我是小白,要怎么了解这个公司的财务状况呢?
老师,公司采购了一批材料,这包括了五种材料,但发票开的其中的一种材料,单位是“批”,这个发票应该不可以这样开吧
东西卖了,钱还没收回来,怎么做账
老师,问一下,公司内部银行卡转来转去,会计分录要怎么做?
老师:公司亏损几千万,然后我们公司是另外一个公司100%控股,现在控股公司要追究责任,公司欠租金,房东把办公室门锁了,会计凭证都在办公室不让拿走,会计工资也没有发,时隔一年了,现在房东找了律师,说办公室里面什么都没有了,我们公司的凭证没有了,现在说要追究会计责任,没有凭证了,那会计需要担责任吗?
行政单位公务员通讯补贴和公车补贴会计分录分别 怎么做?
我们开给客户是10万,只是收款收到7万,收款那笔已经记账改不了,15000元费用发票已冲减应收账款,另外15000元平台已经转给我们,我们可以直接做收到货款(但是回单又写了退平台服务费,有影响吗)
您好,开票10万元,挂账应收账款10万元,收7,剩余3万元,借主营业务成本,应交税费-应交增值税,贷应收账款3万元,
15000元费用发票,我们借销售费用 应交税费 贷应收账款,另外收到15000元(回单写退技术服务费),我们这样记账可以吗?借银行存款 贷应收账款,或者摘要写收到技术服务费退回冲减应收账款?
不能做成本啊,实际我们开了半年,产生平台服务费就15000元,另外15000元是退给我们的
您好,这个是可以的,如果收到发票做成本费用,收到前,就直接冲应收账款