你好,学员:6月到账的按6月第一个工作日的汇率作为记账汇率
老师,如果6月公司预付房租水电服务费等一笔10000元,当时入账分录为: 借:预付账款-10000 贷:银行存款-10000 但6月份对方公司没有开票,7月份才开票过来,那么6月份计提房租费的分录如何写呢,当7月份收到6月份当月的房租发票后,又如何些分录呢?
老师好,我公司有一笔出口业务,6月有一笔预付款到账,7月份发货,7月份回尾款,并开具了销售发票,请问6月到账的款换算时用几月的汇率?
老师,您好,我们公司7月销售了一批产品,7月已经开票了,货款也收到了。这个月发现有一部分出现品质问题,客户要求换货(用新的产品换回之前7月发的产品)。请问换货的话,账务要怎么处理?7月的发票不用红冲、换货后重开吧?
老师下午好!6月份购买的财务软件,用银行存款支付,发票是7月份开出来的,6月份记账凭证录入: 借:应付账款—xx公司 贷:银行存款 我7月份是不是还要做一笔冲一下: 借:管理费用—办公费 贷:应付账款—xx公司 就好了嘛?
老师好,我公司有一笔租车费发票在6月份到的,钱在7月份付的,6月份就挂的应付账款,租车费能挂在应付账款吗?
外贸账务怎么处理,分录是什么呢Laos
老师,我有点晕乎乎了,请问一下前会计做账计提社保 借管理费用 社保,贷应付职工薪酬 社保公司➕个人合并了,缴纳社保也是合并的。现在我要分开个人部分咋做啊?假如 借管理费用社保 10元,贷应付职工薪酬社保10元,实际单位7元,现在我借管理费用社保-3 ,贷应付职工薪酬 社保-3。缴纳社保原来是借应付职工薪酬社保10,贷银行存款10。咋冲哦,乱了乱了
这道题第四问问 减值的会计处理正确的是?答案是。选CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案没有减50,为什么
工商年报中的纳税总额是所得税吗
审计把多缴的企业所得税调到其他流动资产,是企业所得税费用,其他流动资产,但不是应该要应交企业所得税这个科目来过渡的吗
24年我暂估材枓成本5万,到25年做汇算清缴没有拿到发票回来,那成本调增,财务报表年报,利润表和资产负债表都要调吗?
算个税时,工资里包含的全勤,绩效,奖金,加班费都要加进去是吗
老师,这个是什么意思?我在老家已经交了合作医疗?怎么还给交了这个?
制造业会计哪些表格是需要会计人员自己制作的吗?有模板吗?可不可以一一列举出来
资料:某公司20XX年度发生部分债权投资业务: 1.1月1日,购入T公司当月发行的3年期普通债券,面值为200000元,相关税费400元,实付200400元,款项用银行存款支付。 2.1月1日,购入R公司当日发行的公司债券,面值200000元,买价208000元。该债券期限为3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。实际利率为4.56%。 3.1月1日,以银行存款1000万元购入L公司同日发行的面值为1250万元的公司债券,5年期,票面利率为4.72%,到期一次还本付息,实际利率为10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司债券,实收1500万元。 要求:根据上述资料,编制有关会计分录
您好老师,那这个分录不平怎么办?
因为开票是按7.071的汇率,但6月是7.1315
是要再调整一次汇兑损益吗?
你这凭证看不明白,为什么当时确认应收账款时是按人民币142551.36计价的,但收款时又按美金入账的?
圈起来的地方,是不是应该按美金结算的?就是开的出口发票是不是按美金的?报关单按美金报关的?
我们开0税率普票的就是这个金额
公司每月底不是要把出口的发票开出来吧,所以就折合人民币开的
报关按人民币还是美金?
报关是美金
报关是美金的话,出口发票备注栏也要按美金,凭证制单的时候也是要按外币金额式的入账
商业发票是美金,账务申报税局要求开发票,折合人民币开0税率普票做申报凭证,做账不也是要折合成人名币记账吗?
是要折合成人民币,但不是直接按人民币入账,是要用外币金额式的,就是你发的凭证图片那里,币别要按美金数,原币才按人民币数
您好老师,昨天的问题我还是没听懂,那凭证上怎么填数据呢?
我按你原先那个凭证,重新做了一个,特别注意下画圈的地方,见附件。