你好 那是因为有的企业 为了后期对账 。走应付账款过了之后 会有对应的二级科目明细 。 到时便于核算到对应的单位 对账。
公司买材料已经付款为什么写这两笔分录啊 ,借:库存商品,应交税费,贷:应付账款,借:应付账款贷:银行存款。为什么不直接写借:库存商品,应交税费,贷银行存款。
老师 1.付单位材料款 款已经付了,发票没有到的话我分录这样做对吗?借~应付账款/预付账款 贷 银行存款。后期发票到了 借~原材料/库存商品 贷应付账款/预付账款 这样做对吗? 2.如果材料款和发票同时同行 是不是直接 借原材料/库存商品 贷 银行存款
老师,现在记账比如采购商品都怎么记账啊如果是银行存款支付,借:库存商品,贷:银行存款,还是先借:库存商品,贷:应付账款--xx公司,借:应付账款--xx公司,贷:银行存款呢,
收到发票并付款,会计分录怎么做, 借:库存商品 贷:银行存款 还是建议体现供应商, 借:库存商品 贷:应付账款- A客户 借:应付账款- A客户 贷:银行存款
银行存款买原材料五万,会计分录是不是:管理费用库存商品原材料(借);应付账款(贷);应交税金增值税(贷) 银行往来分录:银行存款(贷);应付账款(借)
员工在发工资前预支了工资,那上月的利润报表里面要不要扣出来
老师,税务登记,怎么做的?
老师,为什么不能做支呀,单位一直这么干,我之前在书本上学不能做支货款钱得全部存入银行,然后取备用金现金付各项费用,我刚到单位发现他们经常有做支的情况之后我会当会计用改变这个现象吗
中秋送礼的商品,员工付完款拿出去的,回来和单位报销有票子,出纳给员工报销付款了,做分录应该怎么记账呀老师
老师,7月以后我们公司就没业务了,7月后产生的真实费用,可以提前到9月全部计提出来不呢,避免汇算退税
老师,我们是代理类企业,做酒店代理的,客户从同城下单酒店打比方300元,同城会把客户信息同步到一个平台A,我们在根据客户下单信息下单相应的酒店打比方290元,我们赚的是差额,平台会按照规定时间给我们转钱300元,我们给A平台开票,我们的进项都是酒店开给我们的,这样可以差额开票吗?可以差额征税吗?
补交2022年印花税怎样做账
老师,有加过企业开办一网通办吗?填2个字都不对
老师!请问一下,一个商场里的火锅店核定征收,核定的11万!那每月就是11万*1%交增值税吗?那老板的个人所得税经营所得,每个月需要计提吗?还是每年交一次经营所得,应纳税所得额=每年收入总额–成本、费用、损失–6万–专项扣除–专项附加扣除–依法扣除)*适用税率–速算扣除!是吗!?如果应纳税所得额不超过200万(这里的200万是所有扣除以后的数据吗)?就减半征收?是吗
收到厂房房租,水电专票如何做账