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5月份发生的收入,7月份才开票怎么进行账务处理,5月份发生的费用,7月份发才收到发票怎么进行账务处理

2020-08-21 10:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-08-21 10:35

你好!这种情况,建议5月不要入账,7月开票的时候入账申报。 5月的费用,可以先暂估入账,7月在按实际金额调整。

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你好!这种情况,建议5月不要入账,7月开票的时候入账申报。 5月的费用,可以先暂估入账,7月在按实际金额调整。
2020-08-21
你好,那当时五月份做了没有,没有做的话,你在这个月直接补上借管理费用, 制造费用等 贷预付账款
2023-07-21
你好 那么前面的费用,建议你统一作为 借:管理费用---开办费 贷:银行存款
2022-08-11
八月收到发票时,把七月没有发票的那笔分录红冲,然后按发票金额入账,借财务费用贷银行存款
2020-08-12
你好 那你要走 借以前年度损益调整 贷银行存款 借未分配利润贷以前年度损益调整
2020-08-11
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