你好,如果是销项税额大于进项税额 借;应交税费—应交增值税(销项税额),贷;应交税费—应交增值税(进项税额),应交税费—应交增值税(转出未交增值税)

月末怎么结转增值税会计分录
老师,到月末增值税计提结转的会计分录是怎样的?
一般纳税人月末结转增值税会计分录怎么做
做出会计分录,以及月末结转增值税
老师,月末结转增值税,会计分录怎么写
老师,就刚才的问题再问一下,记账凭证用哪种比较合适?(朴老师丿
你好老师,社保和增值税还需要计提吗?
老师,请问自己做的工资表带的公式25年11月个税还对的上,这个月做的2025年12月的个税工资表和个税申报系统里面怎么就对不上了呢?应该怎么做?
知道明年汇算清缴哪部分需要纳税调增,今年企业所得税可以把明年要补的那部分所得税税款先计提吗? 先计提的话,利润表上利润总额*5%就不等于利润表上的企业所得税,不等于有没有关系?
1月还未申报12月增值税,现在开的发票是属于12月的还是1月的?
刘艳红老师,继续回答我的问题
老师24年的已交税金,应该怎么账务处理啊年末
老师,我们12月收到第一季度租金,发票没有在12月开具,那我们需要确认这笔租金收入吗?租金收入确认的时点以什么为准?
老师好 想问下、做买卖新车二手车,购买一辆车进来,然后也卖了一辆车,开票出去了,这种需要怎么做账务处理,和结转成本呢
注册公司好还是个体好
是要把进项和销项全部结转了吗?
你好,是的,是这样的
那进项大于销项呢?怎么处理
你好,进项大于销项的结转分录 借;应交税费—应交增值税(销项税额),应交税费—应交增值税(转出未交增值税),贷;应交税费—应交增值税(进项税额)
每个月必须要结转吗?
你好,是的,每个月需要根据进项税额,销项税额情况做相应的结转分录
进项50,销项80。结转分录,借:销项80,贷,进项50,贷,应交税费_应交增值税转出未交增值税?是不是这样写
还是可以直接借:应交税费_应交增值税转出未交增值税30,贷,应交税费-未交增值税30
你好,进项50,销项80的结转分录是 借;应交税费—应交增值税(销项税额)80,贷;应交税费—应交增值税(进项税额)50,应交税费—应交增值税(转出未交增值税)30 借;应交税费—应交增值税(转出未交增值税)30,贷;应交税费—未交增值税30