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老师应收账款的差异对利润的影响只是100但是对递延所得税的影响是300?递延所得税资产期初余额是75那么本期的发生额不是应该是75-30吗?

老师应收账款的差异对利润的影响只是100但是对递延所得税的影响是300?递延所得税资产期初余额是75那么本期的发生额不是应该是75-30吗?
老师应收账款的差异对利润的影响只是100但是对递延所得税的影响是300?递延所得税资产期初余额是75那么本期的发生额不是应该是75-30吗?
2020-08-21 15:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-21 16:24

本期递延所得税 是本期差异100➕原来差异200/15%-期初递延所得税 你应该还有期初递延所得税,但你这个资料没看出来

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快账用户1463 追问 2020-08-21 21:45

老师这个期初递延所得税资产是30本期递延所得税资产应该是300*25%等于75。那影响2018年当期应纳税所得额为什么是100不是300?

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齐红老师 解答 2020-08-21 22:41

什么意思呀?没太明白你的意思,你这里本期的100是要正常递延所得税,但是由于你这里税率发生了差异,所以说期初的部分,你还要调整差异部分的递延所得税。

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快账用户1463 追问 2020-08-21 22:48

老师,我的意思是答案里对利润的调整最后加的是100为什么不是300?还有一个问题是,您说200的递延要调整税率那为什么不是200*5%+100*25%

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齐红老师 解答 2020-08-22 06:38

300是之前年度的计提,本期计提坏账只有100计入信用减值,所以调整100就可以了

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本期递延所得税 是本期差异100➕原来差异200/15%-期初递延所得税 你应该还有期初递延所得税,但你这个资料没看出来
2020-08-21
同学你好 这个是对的哦
2021-03-22
你好,同学。 如果经济业务变动不影响应纳税所得额就不会影响应交税费。影响递延所得税和所得税费用的。
2020-08-31
您好。根据您的题目。BCF
2022-10-22
你好,期末递延资产-期初递延资产计算出影响本期所得税金额是对的
2021-11-11
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