您好,固定资产清理产生的净损益计入资产处置损益科目
老师这个提前出售科目不应该是借固定资产清理1080 累计折旧720 贷固定资产1800 转销递延收益余额并结转固定资产清理借递延收益648贷固定资产清理648借营业外支出432 贷固定资产清理432吗
老师 第4题的分录下来 固定资产清理余额在借方 不应该 借:营业外支出 贷:固定资产清理吗
昨天问题的分录是这样吗1.借:固定资产4000贷:其他应付款4000.. 2. 借:固定资产清理4000贷:固定资产4000,3.借:库存现金4000,贷:固定资产4000,4.借:固定资产清理4000贷:营业外支出4000,
第一步,固定资产转入清理 借:固定资产清理(残值金额) 累计折旧 贷:固定资产(原值) 第二步,发生的清理费用及相关税费 借:固定资产清理 贷:银行存款 第三步,收回的价款 借:银行存款(变卖收入金额) 贷:固定资产清理 第四步,结转清理净损益 如果是损失时,固定资产清理余额为借方余额 借:营业外支出
老师,为什么这里要加上固定资产清理借方余额150?固定资产清的借方有余额,说明之前有一笔分录:借固定资产清理,累计折旧等, 贷固定资产。既然固定资产写在贷方,那应该是减少固定资产,应该减150吧
我们旭源超市报税登录时选企业还是选自然人
老师,外账进销存全部进项发票都入账,财务软件也要同步入账吗,待认证会很大,会被要求退税?怎么办?可以按本月销售来选择进项发票入账吗,这样财务软件里的库存就不会很大
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劳务报酬年度不超6万,汇算清缴可以退之前预交的税款吗
符合小微企业,335,是按一年的总额数,还是从开业起到目前为止的总额数?公司2024年9月份成立
小便利店没有开发票没有成本票怎么申请第二季度的税呀,是从企业业务还是自然人业务进去
那这两个分录又是怎么回事
是哪里有疑问吗?没有题干,不清楚你具体想问什么
我认知的是 余额在贷方 就做分录借:固定资产清理 贷:资产处置损益 余额在借方 就做分录借:营业外支出 贷:固定资产清理
不是的,要区分具体业务性质,固定资产可以正常使用转手卖掉了,属于处置固定资产,产生的净损益计入资产处置损益; 固定资产不能使用了、报废了,当作废品处理的,计入营业外收入或者营业外支出
好的谢谢
预祝考试顺利通过