借助资本力量,增强公司持续经营能力和核心竞争力 通过本次非公开发行股票募集资金,公司资本实力将显著增强,业务规模不 断扩大,公司持续经营能力和抗风险能力也将得到明显提升。另外,资金实力的 增强将为公司经营带来有力的支持,公司将在业务布局、研发能力、财务能力、 长期战略等多个方面夯实可持续发展的基础,有利于增强公司核心竞争力。

如何利用资本力量合规做大票务规模?请给出具有实操价值的建议意见。
201x8年12月,甲公司发生如下经济业务,请做出相应会计处理。 (1)12月1日,甲公司购入A公司发行的债券,面值100万元,购入价格100万元,票面利率等于实际利率6%,根据企业管理业务资产的模式等将其划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。 (2)12月1日,企业决定将一栋自用办公楼对外出租,并与乙。公司签定租赁协议,每月租金10万元,甲公司的投资性房地产以公允价值模式计量。转换日,该办公楼原值1000万,累计折旧100万元,经评估办公楼在转换日的公允价值为1200万元。(3)12月5日,按租赁协议规定,甲公司收到乙公司租赁办公楼的押金20万元,当月的租金11万元(其中增值税专用发票上注明增值税1万元),合计31万元,款项已经存入银行。 (4)12月10日,经过股东大会决议,用资本公积转增资本500万元,并办妥增资手续。
)北方公司在2018年12 月 31 日,与美达公司签订协议销售商品一批,增值税专用发票上注明销售价格为200万元,增值税额为34万元。商品已发出,款项尚未收到。该协议规定,该批商品销售价格的15%属于商品售出后两年内提供修理服务的服务费。该批商品的实际成本为180万元。在2018年12月已符合销售收入确认条件,而未对其进行处理。注册会计师提请北方公司调整,但遭到了北方公司拒绝;注册会计师应当出具何种意见的审计报告
练习:A公司于2019年成立,属于增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%。发生与所有者权益有关的业务如下:(1)2019年成立之初,公司注册资本为1000万元,甲、乙两位投资者按照合同规定各出资一半,甲投资者以现金500万元出资;乙投资者以原材料、专利权和现金出资,其中原材料合同约定价值为300万元,增值税税额为39万元,专利权合同约定价值为150万元,增值税税额为9万元(合同约定价值均与公允价值相符,取得乙投资者开具的增值税专用发票),另以现金2万元补足投资。(2)2020年1月,公司决定扩大规模,注册资本扩大为1500万元。经批准,新增投资者丙公司以一项机器设备出资,合同约定价值为600万元(与公允价值相符),取得的增值税专用发票注明增值税税额为78万元。这时,甲、乙、丙三位投资者的出资额各占注册资本的1/3(3)2020年公司实现净利润800万元,A公司提取法定盈余公积80万元,提取任意盈余公积50万元,宣告发放现金股利60万元,(4)A公司拥有P公司25%股份,能够对P公司施加重大影响。2020年,P公司“其他综合收益”增加了100万
华茂有限公司,为2020年12月有甲,乙两位出资人出资建立注册资金为20万元,甲乙各占实收资本的50%,2021年12月,企业欲扩大其经营规模,经三方协议也一致通过,决定吸收丙为企业新投资人,协议约定,企业注册资金由20万元增至90万元,增资后甲,乙,丙各站实收资金的,1/3,甲乙丙的出资额如下,(1)甲以原材料出资,根据协议规定,该批原材料的价值为20万元,甲开具增值税专用用发票,注明增值税税额为26000元(2)乙以一台设备出资,根据协议约定,该设备的账面原值,为30万元已计提,12万元折旧经评估该设备净值为19万元,已开具增值税专发票,注明增值税为17100元)3丙以银行存款出资,根据协定丙的出资额为38万元计算本次融资过程中,华茂公司产生的资本公积编制甲乙增资及丙出资的会计分录
有个同事25年还有500元费用忘报了,现在2月了,又来报销,我们是小微企业,还可以给他报吗?怎么入账呢?
老师,坐高铁开的发票可以抵扣吗?
老师,请问在往年销售的使用过的固定资产当时只收到 部分款项所以一直挂在预收账款,25年确认收入了且剩余款项收不回来了。25年12月开了销项发票给对方。我这边做账的时候应该怎么做?借预收账款(已收款金额)及应收账款(未收到部分),贷固定资产清理及增值税销项税额。这样对吗?贷方固定资产那个科目是对的吗。还是应该改成其他哪个科目
老师,请问一下2025年购买的办公用品,忘记做账了,可以做在2026年吗
小规模取得专票,可以选择认证不抵扣吗
25年的简易项目 开票时间26.1月份 如都是开100万专票,分包20万回来都是普通发票,还能用分包抵减这个政策吗?报表应该怎么填
女性退休以后社保缴费年限不够的能个人每月缴纳吗
老师你好,请教一下,我们公司有分租厂房出去,对方对公账没下来,三个月没付房租,我也没开发票,我每月也没开票,要确认收入吗
老师,这张招待专票给抵扣?
老师好,请教一下个税申报累计扣除直接生成60000元?