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8月收到一张退票:是7月已开的专票,该如何处理

2020-08-24 10:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-24 10:07

你好 借;主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额), 贷;应收账款等科目 借;库存商品 ,贷;主营业务成本

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快账用户3692 追问 2020-08-24 10:14

你好老师,我想问,我这边(我是销售方)要去开票系统,点击红字发票信息表里面的红字专票信息表填开,在弹出的对话框里点击销售方申请吗

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齐红老师 解答 2020-08-24 10:15

你好,是的,是这样的

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你好 借;主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额), 贷;应收账款等科目 借;库存商品 ,贷;主营业务成本
2020-08-24
只是发票号放错了,账务做的对吗
2021-09-03
你好 是普票的话 你把原发票退回去 。然后用发票复印件来做红冲分录 在按正确发票做一遍分录
2020-08-20
你好,退回给对方重开
2021-04-08
你好 你开负数发票借应收账款负数贷主营业务收入负数,应交税费负数
2020-12-22
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