你好 购买方认证了这个专票了吗
你好,19年我收齐款开了专票给对方,票中两个产品,一是电视一是冰箱。现对方要退款电视的钱。请问在发票需要做怎么样的处理,谢谢
你好,我们公司是销售方,给对方公司开了40万发票,还未付款,现在因本公司的原因结束合作,现将40万的未收款,只需要对方付30万就好,请问这笔账怎么做账,谢谢
老师,公司给一个供应商付款走了报销程序,因算错账给对方多转了2440元,当时开的发票是含这个钱的,现在对方同意退款,但是发票对方需要作废重新开,这个发票和付款是2023年12月开的,这样处理要怎么做账了?会不会有税务风险,能提供一个好的解决方案吗?
是的呢,认证了。但他只退电视的款
你好 意思电视机的要退回来嘛 让购买方开红字信息表 。你开红字发票 你再做分录 借库存商品贷主营业务成本 借主营业务收入 应交税费贷银行存款
是的,对方电视不要了,要退款。所以我需要把对方的发票联和抵扣联都收回是吧。那个票上面开的不止有电视的还有冰箱的款,全部退回票吗?然后我自己开红冲电视金额的票吗
你好 不用。 你开红字发票 把对应联次给他们红冲账务就行了。 对方认证了做账后就不退你了。
你好。之前我一共是分两次给对方开了电视的票。退款10000。分两次开的专票。 所以现在我直接让对方开一个10000的红字信息表,然后我开红字发票就可以对么。对方已经抵扣了。我不用收回发票了是吧
认证抵扣了,所以我不用在选择红冲的对应蓝色发票号码对么
是的 到时购买方开了红字信息表 在给你红字编码 你根据这个来开红字发票
若对方是未抵扣的。我这边自己开红字信息表,开红字发票对么。但是之前电视分两次开票的,需要开两张红字信息表吗?是不是需要填写红冲对应的蓝字发票号码
你好 是的 ; 到时就可以让对方把原发票推你们了。 是的 开两张 是的
好的,不过原票里面是开了两个产品的,对方只退其中电视的款。是不是原票就不用收回了?
你好 对方认证了就不要退你原发票了 。没有认证才退你