借营业外支出银行存款,贷应收账款。
老师,我们公司准备预付对方款,对方开了47万的发票,45万的收据,现在我们公司只批了20万,也就转了20万,老师这种情况怎么做账啊,还有对方开的收据要换?
你好,我们公司是销售方,给对方公司开了40万发票,还未付款,现在因本公司的原因结束合作,现将40万的未收款,只需要对方付30万就好,请问这笔账怎么做账,谢谢
老师你好,我公司2019年预付了一笔40万的设备款,但是设备到了部份配件,后面尾款也没付,对方也没到公司来安装,这部份配件也没用了,现在这个合同也作废了,对方也没有开发票给我们,公司这笔40万预付款怎么处理呢?现在到的这些配件也要报废处理了
老师好,我们公司借给别的公司一笔人民币费用30万,我做账借其他应收款,贷银行存款,现在我们又欠了人家一笔费用70万,对方公司说之前的借款30万就抵扣了,我们再直接付40万就行,可以这样吗?怎么做账呢
老师,我们是工程公司,我收到了1000万的成本票,对方按照合同付了149万的工程款,我们暂时未给对方开票,请问这个怎么做账
多出去的10万销项票不需要管了吧
你好,你们能红冲的话最好还是红冲,不能红冲的话就做营业外支出。