不计提到到时候直接冲掉这个分录就可以,不计提

社保先缴再全额退 缴纳,借,应付职工薪酬-社保费 其他应付款-职工社保费 其他应付款-退休职工医疗金 贷,银行存款 请问这个月还需要计提管理费用吗? 下个月会退进的
老师您好,当月缴纳当月的社医保需要 计提吗 借:管理费用—社保 贷:应付职工薪酬-社保 借:应付职工薪酬- 贷:银行存款 还是 直接 借 :管理费用-社保 贷:银行存款
请问下老师,社保这块会计分录能不能帮我看下对不对… 1、计提工资: 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资 2、计提社保: 借:管理费用-社保(公司) 其他应收款-社保(个人) 贷:应付职工薪酬-社保(公司) 其他应付款-社保(个人) 3、缴纳社保: 借:应付职工薪酬-社保 其他应付款-社保(个人) 贷:银行存款 4、发放工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 其他应收款-个人
请问老师,社保代扣代缴分录:计提 借:管理费用-工资 管理费用-社保 贷:应付职工薪酬-工资 应付职工薪酬-社保 缴纳时:借:应付职工薪酬-社保 其他应付款-社保 贷:银行存款 发放工资时借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 其他应付款-社保
老师 我就只体现补缴社保的分录 计提 借:管理费用-社保 贷:应付职工薪酬-社保个人 借:应付职工薪酬-社保个人 贷:其他应付款-养老 其他应付款-医疗 其他应付款-失业 缴纳社保 借:管理费用-社保单位 其他应付款-养老 其他应付款-医疗 其他应付款-失业 贷:银行存款 老师 您看我的分录有错误吗
电商行业的,如果商品售价50元,平台补贴20,客户实付30,优惠部分怎么开票了
智能交通技术营业部可以开劳务发票?
法人不在,股东可以吗
老师,我们有三个公司合并到其中一家,是把两个被合并公司科目余额直接增加到合并公司还是怎么处理
老师,工商上的出资证明是怎么弄的啊
#提问#老师请问新开的电梯分公司。财务独立核算。平时主要业务做电梯维护保养和销售配件。请问需要建立哪些账簿?
付货款的时候少付1.28,做凭证的时候是不是,红字,借:原材料,贷,应付。还是需要怎么做
您好,商贸公司的账,按什么规律怎么捋一下账呢?
老师,企业有应收账款,还有应付账款,可以把债务转移吗,怎么操作,
老师,能帮我看一下这个184513.31怎么算出来的吗,这个季度开票不含税金额是508343.02