您好,借:银行存款 贷:进项税或者是留底税额

老师您好,税局退回来的留底税怎么做分录呀?因为在我填报的增值税表里,已经扣掉我的留底税了
老师您好,税局退回来的留底税怎么做分录呀?因为在我填报的增值税表里,已经扣掉我的留底税了
老师您好,增值税及附加税申报表五中留底退税本期扣除额在哪里填写?我打开是灰色的
留底退税退回来以后,账面做了分录,财务报表体现在哪里,增值税申报表上怎么体现呀
老师好,税务局通知我们单位退留底的增值税。分录怎么做
老师,我印花税25年的一款是不是在25年的时候计提,26年到时候缴纳
老师,账上是亏损,汇算时专管员不让亏,怎么处理?
老师好,这个月发上个月的工资,有交个税,个税怎么做分录,计提怎么做,缴纳时怎么做
老师,民非组织所得税季报事项1职工薪酬怎么填写?就填第四季度的吗?第四季度没法工资,只交了一个员工的社保
老师你好! 企业所得税 正常分录: 计提 借 所得税费用 贷 应交税费-企业所得税 支付 借 应交税费-企业所得税 贷 银行存款 我简便 如下 借方:所得税费用 贷 银行存款 请问我的简便版本合理吗!!
印花税哪些不需要交纳,如劳务费可要互,审计费可要交??
老师,收到费用发票入账时做了分录借:主营业务成本,贷:应付账款 后面费用税局说要做纳税调增,然后交所得税了。 这样的话需要如何把前面做的应付账款这笔分录冲掉
@朴老师,该要需要提问…
个人独资企业利润不到200万,经营所得可以减半征收吗 政策依据
我公司建设一个工程,发生的未办理施工许可证罚款计入什么科目
可是我现在资负债表里的“应交税费”科目的余额都不等于我增值税申报表里的期末留底税额呀?
您好,那就要找出差异的原因了,用帐和申报表,每个月的核对
往月都对的呀,就是差了这笔数的
您好,差的就是退回来这笔,对吗?
您好,是的呀,所以我都不知道怎么弄
您好,借:银行存款 贷:进项税或者是留底税额 做了这笔分录不就对上 了嘛
是啊,不行,好烦呀老师
您好,冷静哈。做了这笔凭证对不上?
对不上啊
您好,差异是多少?把金额都发我看下