你好 是的 借银行存款贷其他应付款 借其他应付款贷银行存款
别人挂靠到我们公司的项目,在没来项目款的时候,交税金,这个税款是挂靠方转给我们公司员工,我们公司员工再转到公司后在交的,怎么做会计分录呢?然后,转多了的税款又是怎么办?
挂靠通过我公司员工账号转到公司后,再用公司的账号转给第三方费用,这个员工的转账怎么做账务处理?挂其他应付款吗?
老师,建筑业被挂靠方的,个人转账进来付第三方各种费用,个人做了其他应付款,因为这个款项不用转回给个人,所以这个个人的其他应付款一直挂着就会不平,这个要怎么做账把这个个人的其他应付款给平?我是新手,对于挂靠的通过个人转账支付给其他公司,这种转账的过渡方式不知道怎么做账。
公司是做工程设计的,现收到一个挂靠项目的款,收到业主转款给我们时怎么做账?例如,收到业主款10万,掉管理费2万后,再转账给挂靠方8万,收到业主款和转账给挂靠方钱时,怎么做账?怎么在账里提现收到管理费2万。做内账和外账的方法一样吗?
老师你好,我们挂靠的劳务公司,甲方转给他款之后,劳务公司扣除管理费以后再转给我们,这种我们怎么做账呢
A105080表中项目里面我看了半天没看到有车辆?辛苦老师告知一下谢谢
你好老师,一般说的开票要税点,这个税点计算是按照含税还是不含税的基数计算呢
会计烂账乱账要怎么处理?面试时候问到有无独特见解?
我司销售商品50件(送5件),每件40元;共收款2000元,发票应该怎么开,第一种是商品是开55件,金额2000元?第二种是开55件 单价40元 金额2200元,第二行再开负数折扣直接200元?哪种是正确的?
运输公司24年的未开票收入,在25年开票可以抵用吗?
公司营业执照范围有机械租赁,但是公司没有机械设备,也没有向外租赁机械设备,那我们公司能对外开具租赁发票吗
我司销售商品50件(送5件),每件40元;共收款2000元,发票应该怎么开,第一种是商品是开55件,金额2000元?第二种是开55件 单价40元 金额2200元,第二行再开负数折扣直接200元?哪种是正确的?
老师,向银行贷款支付的利息,企业所得税可以税前扣除吗?
老师汇算24年,24年1月计提发放了23年12月的工资算24年工资薪金吗
请问一下,个人可以私下给别的公司兼职吗?符合规定吗?
转给第三方分录是借其他应付款吗?
你好 是的 走其他应付款
第三方是公司,交的是担保费。两边都走其他应付款是为了平其他应付款吗?
你好 是的 因为本来也是挂靠 你就走往来了
老师,转过来交的是税款呢?要怎么做账务处理?
你好 是什么税款 具体是什么税
增值税和附加税
你好 这个又是另外一个问题了吗。 你们是什么业务发生的税费 ?
因为要付各种费用,有时候是要付税款。开票了就要交税啊,都是员工转钱进来再付的各种费用
你好 那也是费用 你们不是挂靠吗 怎么会开票 ?
我们是被挂靠方,工程款进来不是要开票吗?但是我们是先开票,钱没到账上但是要缴税了,她们先给交税的钱。我就不知道怎么做这个账,其他费用挂其他应付款,但是税款转进来我不知道怎么做账。
我一直以为你们只是一般的社保挂靠这些。 你们是建筑挂靠就会涉及开票的 开票出去你要做收入 借银行存款或应收账款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 缴纳:借 应交税费-应交增值税 应交税费-应交城建税等 贷银行存款
老师,这个税款是通过员工转进来的,挂其他应付款的话,交了税,那怎么平其他应付款呢?
你好 借银行存款贷其他应收款 -税费 缴纳:借 其他应收款-税费 贷银行存款 这样来做
这个增值税是一起交的,单独拿它出来做这个分录吗?
你好 是的 这个我建议你最好重新提问 。问下专门的建筑行业的老师 。这挂靠本来要相对复杂点。 到时还得要对开票给你们的。 我一开始以为你们只是简单的挂靠社保这方面的 才接手这个问题的。 你们建筑行业挂靠不是很熟悉。 怕回复错了。
好的,谢谢老师
没事的 我看你重新提问了 你等下具体问下建筑方面的老师。