 
                            你好 是的 借银行存款贷其他应付款 借其他应付款贷银行存款

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    别人挂靠到我们公司的项目,在没来项目款的时候,交税金,这个税款是挂靠方转给我们公司员工,我们公司员工再转到公司后在交的,怎么做会计分录呢?然后,转多了的税款又是怎么办?
挂靠通过我公司员工账号转到公司后,再用公司的账号转给第三方费用,这个员工的转账怎么做账务处理?挂其他应付款吗?
老师,建筑业被挂靠方的,个人转账进来付第三方各种费用,个人做了其他应付款,因为这个款项不用转回给个人,所以这个个人的其他应付款一直挂着就会不平,这个要怎么做账把这个个人的其他应付款给平?我是新手,对于挂靠的通过个人转账支付给其他公司,这种转账的过渡方式不知道怎么做账。
公司是做工程设计的,现收到一个挂靠项目的款,收到业主转款给我们时怎么做账?例如,收到业主款10万,掉管理费2万后,再转账给挂靠方8万,收到业主款和转账给挂靠方钱时,怎么做账?怎么在账里提现收到管理费2万。做内账和外账的方法一样吗?
老师你好,我们挂靠的劳务公司,甲方转给他款之后,劳务公司扣除管理费以后再转给我们,这种我们怎么做账呢
 
                一般纳税人外购蔬菜,可以开具免税发票吗
为什么银行希望在给企业放贷后,企业尽量留存借款时间久一点而不是马上使用
老师,医院收取病人的伙食费和洗衣费,伙食费是要转给食堂的,洗涤费是医院收取,请问这个要怎么做账啊
老师,请问一下一个公司采购办公用品和劳保用品合计4万多元,需要做一个合同吗
您好!老师,我想请教一个问题,就是大型超市,库存已系统乱,还有什么办法算出超市的幸亏
2×24年1月1日,甲公司与乙公司签订商业用房租赁合同,从乙公司租入A大楼一层商业用房用于零售经营。根据租赁合同的约定商业用房的租赁期为10年,自合同签订之日算起,乙公司有权在租赁期开始日5年以后终止租赁,但需向甲公司支付相当于6个月租金的违约金;每年租金为1000万元,于每年年末支付。租赁期满后,甲公司有权按照每年1000万元续租4年;租赁结束甲公司商业用房移交给乙公司。为获得该项租赁,甲公司向房地产中介支付佣金20万元。甲公司在租赁期开始日经评估后认为,其可以合理确定将行使续租选择权。甲公司对租入的使用权资产采用年限平均法自租赁期开始日起计提折旧,预计净残值为零。甲公司无法确定租赁内含利率,其增量借款利率为6%。已知年金现值系数:(P/A,6%,10)=7.6301,(P/A,6%,14)=9.2950。假定按年末分摊未确认融资费用,也不考虑税费及其他因素。(以万元为单位)1此租赁合同租赁期是多少年?并说明理由。2.24年1月确认使用权资产及租赁负债(以下都分录)3.24年底支付租金;分摊未确认融资费用4.25年底支付租金;分摊未确认融资费用
这两道题为什么不一样呢?一个是进口环节可以抵扣消费税,直接销售的话可以抵扣消费税,为什么另一个委托加工收回来了之后,高于委托计税组成价格直接销售就要交消费税呢,搞不清楚了。
请问下入职体检费用我们以前的公司是接受个人抬头的发票报销的,入职工福利,代扣代缴个人所得税。现在我入职了一家上市公司,他们要求我的体检必须开具公司抬头的发票。请问这两者有什么区别?
收到货款,客户说不要票了怎么办,一直挂预收么?
净负债的内在价值等于账面价值,这句话意味着什么
转给第三方分录是借其他应付款吗?
你好 是的 走其他应付款
第三方是公司,交的是担保费。两边都走其他应付款是为了平其他应付款吗?
你好 是的 因为本来也是挂靠 你就走往来了
老师,转过来交的是税款呢?要怎么做账务处理?
你好 是什么税款 具体是什么税
增值税和附加税
你好 这个又是另外一个问题了吗。 你们是什么业务发生的税费 ?
因为要付各种费用,有时候是要付税款。开票了就要交税啊,都是员工转钱进来再付的各种费用
你好 那也是费用 你们不是挂靠吗 怎么会开票 ?
我们是被挂靠方,工程款进来不是要开票吗?但是我们是先开票,钱没到账上但是要缴税了,她们先给交税的钱。我就不知道怎么做这个账,其他费用挂其他应付款,但是税款转进来我不知道怎么做账。
我一直以为你们只是一般的社保挂靠这些。 你们是建筑挂靠就会涉及开票的 开票出去你要做收入 借银行存款或应收账款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 缴纳:借 应交税费-应交增值税 应交税费-应交城建税等 贷银行存款
老师,这个税款是通过员工转进来的,挂其他应付款的话,交了税,那怎么平其他应付款呢?
你好 借银行存款贷其他应收款 -税费 缴纳:借 其他应收款-税费 贷银行存款 这样来做
这个增值税是一起交的,单独拿它出来做这个分录吗?
你好 是的 这个我建议你最好重新提问 。问下专门的建筑行业的老师 。这挂靠本来要相对复杂点。 到时还得要对开票给你们的。 我一开始以为你们只是简单的挂靠社保这方面的 才接手这个问题的。 你们建筑行业挂靠不是很熟悉。 怕回复错了。
好的,谢谢老师
没事的 我看你重新提问了 你等下具体问下建筑方面的老师。