您好,应收账款贷方余额的要重分类至预收账款科目,应付账款借方余额也要重分类至预付账款,不可以取借贷方合计数计入资产负债表的

老师:我用的是金蝶标准版的财务软件,没有单独设置“预付”和“预收”,出报表时它自动取数在“预付”和“预收”上。我想在财务报表上把它们都放在“应收”和“应付”上,怎么做
老师 我想问一下,我们公司做外账用的是A3财务软件,但是出报表的时候,我发现原来计入应收应付的科目,最后汇总到了预收预付,请问这是软件自己设置的吗,为什么要这样设置?
老师,你好,那个财务报表,之前的单机软件里有预收预付,现在上金蝶系统,里面没有这两个科目,马上税务申报财务报表,应该怎么弄呢?
郭老师,我公司之前会计没有设置预收和预付款,都放到应收和应付了,但资产负债表是不对的,这该怎么办呢?这是前会计出的一月份资产负债表,我用的软件是从咱们会计学堂买的精斗云,导出的资产负债表预付款没有金额,还需要手动调整
郭老师,我公司之前会计没有设置预收和预付款,都放到应收和应付了,但资产负债表是不对的,这该怎么办呢?这是前会计出的一月份资产负债表,我用的软件是从咱们会计学堂买的精斗云,导出的资产负债表预付款没有金额,还需要手动调整。郭老师解答一下
之前的会计的账务一直都没有计提工资,发放直接计入管理费用---职工薪酬怎么办?这个月要交上个月工资了,应该如何做账
怎么知道这个月工资是多少去计提呀,员工有绩效。
我们公司以房屋租赁为主,2024年我们有笔土地减量款总计金额为1363.94元,然后分录是去掉固定资产清理159万,剩下1363.94-159=1204.94元做了营业外收入,那如果今年税务让我补缴增值说(我们是简易征收5%),那我账务处理怎么做,税务申报怎么更改
劳务报酬的员工可以自己申报缴纳个税吗
老婆,我们是小规模纳税人,现在申请注销,清算时候资产负债表,其他应付800,未分配利润负数800,还要怎么做吗?
先开了发票,下个季度再收钱,应该什么时候确认收入
、某企业2024年1月1日的房产原值为3000万元,3月31日将其中原值为1000万元的临街房出租给某连锁商店,不含税月租金5万元。当地政府规定允许按房产原值减除20%后的余值计税。根据房产税法律制度的规定,该企业当年应缴纳房产税( )万元。不懂怎么算
老师,批发兼零售食用油,农产品(除烟叶,蚕茧,棉花,种子,种苗)的相关税务政策有哪些
老师,固定资产清理的时候开票了,该怎么申报收入,分录是怎样的
偶然所得个税申报选劳务报酬(不适用累计预扣法)?
是我接的一家就是这样的,应收、应付它取得就是借贷方合计的余额做的资产负债表,我就想接它做的一样的
那你可以联系一下软件供应商的服务人员,让他给你改一下报表公式
哦!好的!要是我不改也没事吧!报表不一样
不改的话可能就会造成报表不延续,你接手的上一期报表期末数和现在的报表期初数不一致,如果改报表公式不好改的话也可以自己手动改报表数据
手动怎么改
报表导出电子表格,然后把系统重分类的数手动调回到你想要计入的资产负债表科目
这样不每次都要调,比较麻烦
是的,所以最好还是联系一下软件供应商改一下报表公式
好的,谢谢老师
客气了,祝工作顺利